咨询
Q

老师好,我们是一家小规模的物业公司,3月份开具了1个点的普票价税合计金额218400元(金额216237.62,税额2162.38元),但还未收到款项。账务该如何处理

2025-03-29 19:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-29 19:21

您好同学,我来为您解答

头像
齐红老师 解答 2025-03-29 19:23

如果是该物业费属于3月这个期间的,那么分录 借:应收账款(某某单位)218400 贷:主营业务收入-物业费216237.68 应交税费-应交增值税(小规模纳税人)2162.38

头像
快账用户6584 追问 2025-03-29 19:25

是整个25年一年的物业费老师

头像
齐红老师 解答 2025-03-29 19:27

哦哦那需要进行分摊哈,按期间分摊确认收入即可

头像
快账用户6584 追问 2025-03-29 19:28

如何处理才能合理避免增值税和企业所得税

头像
齐红老师 解答 2025-03-29 19:30

增值税肯定是要缴纳的吖,因为你已经开票了,纳税义务已经发生了

头像
齐红老师 解答 2025-03-29 19:31

然后收入可以按着服务期间逐月结转收入。

头像
快账用户6584 追问 2025-03-29 19:40

借∶应收账款 218400 贷∶预收账款216237.68 应交税费-应交增值税2162.38 确认1季度收入 借∶预售账款(216237.62/12*3=54059.405) 贷:主营业务收入 54059.405 后期每月摊销结转收入,确认主营业务收入,这样处理账务对吗老师?

头像
齐红老师 解答 2025-03-29 19:43

没错的,同学您写的是正确的,指出一个小瑕疵,科目名称叫预收账款哈。

头像
齐红老师 解答 2025-03-29 19:43

如果我回答的问题对您有所帮助,请给一个好评谢谢啦。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好同学,我来为您解答
2025-03-29
普通发票你就直接填写在你的免税销售额。这个专用发票,如果说你开的是1%的啊,2%就填写在这个减免金额。
2022-01-02
您好 借 应收帐款 6060 贷 其他业务收入等 6000 应交税费-应交增值税 60
2020-09-05
你好,学员,稍等一下
2022-10-31
你好!你开的专票还是普票?
2023-04-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×