你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
公司付食堂为员工用餐买的菜米油等每个月做账:借:应付职工薪酬—职工福利费,贷:银行存款,现在有外来人员到公司食堂用餐,收到的餐费,这个收入怎么做账?
老师,食堂买菜费用,没付款的,分录可以借:管理费用~福利费 贷:应付职工薪酬~福利费
为食堂员工买菜怎么做分录?需要用到应付职工薪酬-应付福利费?
付食堂买菜借管理费用福利费贷应付职工薪酬职工福利费对吗?
老师医院食堂免费吃,1、食堂购买的餐具借医疗支出福利费,贷应付职工薪酬福利费,再借应付职工薪酬福利费,贷现金2、那食堂购买的米面菜直接就一个分录借医疗支出福利费贷现金吗
老师,新注册了一家子公司,想把分公司的业务转到这家新公司去,怎么个转法?
建筑垃圾需要缴纳环保税吗?
企业汇算清缴后补交企业所得税,补交的金额从银行存款扣除,我发现快账没有以前年度损益的科目,请问我应该如何做会计分录?
我公司是生产型出口企业 每个月有内销和外销 上个月内销和外销各占了一百多万 计算税负的时候要算上内销外销一起吗 还是只算外销的
老师好,我们是建筑工程土建工程,给员工上的保险记工程施工-保险费吗?还是记到管理费用 保险费呢
老师我24年做了以下凭证: 1.收A款,没开票但是记入收入了 借银行存款100,贷主营业务收入100 2.应付B款,收到票了,有合同 借管理费用100,贷应付款100 借应付款100,贷银行存款100 相当于只是从我们公司走了账 收A的款,没票,但是我记入收入了,这个怎么办 我现在在2025年4月份,把24年3个凭证冲红,重新做一个往来款凭证 借银行存款100,贷应付账款100 借应付账款,贷银行存款 这样可以不 这些冲红重新做账,不会影响汇算清缴吧
请问软件里边有证券公司实操的公司吗
老师下午好 没有实缴出资的股权转让需要交印花税吗
老师,结转库存商品成本原始单据是什么
老师,我是农业公司小规模,我24年主营业务收入8400,就直接做收入了,没有价税分离,没有计提增值税,季度没有缴税,就没有转到营业外收入,也影响了24年第一季度的本年利润,我现在该怎么调呀
应付职工薪酬-应付福利费,不是这个科目吗
应付职工薪酬,二级可以是福利费