你好 借:利润分配—应付利润 , 贷:应付利润 借:应付利润 , 贷:银行存款 摘要可以是:分红
老师,我有一个问题,现在法人私户往公户存钱没有备注,怎么做账,前面摘要怎么写,分录怎么写, 法人从公户往私户转钱,备注是备用金,福利费,这些,分录怎么写,前面摘要怎么写。
个体户税后利润,直接打给法人账户,我应该怎么做分录,摘要应该怎么写
老师,个体户交个体经营所得税后的利润分给法人,摘要怎么写?
老师 我问一下我们收到个体工商户是单位名称的一张普票95000,然后老板要我们打款给个人账户,这样会有风险吗,我应该怎么操作呢? 老板说个体户可以直接付,我说写个证明或者委托,他说个体户是核定的,不需要,我应该怎么办
法人领走未分配利润,这个账应该怎么做啊?摘要怎么写呢?
民办非盈利幼儿园收到的伙食费怎么做会计分录?
24年12月年末,在结转利润后才计提的企业所得税,所得税已经缴纳了。25年3月季报的时候,资产负债表的年初数两边不平,就相差这笔已经缴纳的企业所得税,请问现在如何使用以前年度损益调整?
excel单元格中,例如备注苹果3元,怎么把价格单独取数到另一列内
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
这个老师说个体户不需要分红,直接这样操作可以吗
你好,个体户税后利润,直接打给法人账户,这个本质就是分红啊
那打款太频繁,我刚开始挂其他应收款,这个怎么核销呢
你好,其他应收款的款项有收回来吗
收不回来的,就是转到老板自己账户里了
你好,那是用应付的分红款来抵消这个其他应收款吗?
那怎么操作写分录呢
你好,如果是用应付的分红款来抵消这个其他应收款 借:利润分配—应付利润 , 贷:应付利润 借:应付利润 , 贷:其他应收款
这样操作是可以的吧,我发截图的她那样做是有问题的是吧
你好,如果是用应付的分红款来抵消这个其他应收款 借:利润分配—应付利润 , 贷:应付利润 借:应付利润 , 贷:其他应收款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
不是,我是说之前的老师让我直接借利润分配—未分配利润 贷其他应收款?这个对吗
你好,没有这样的直接处理方式 需要经过好几个步骤才是的