你好 那你就要问老板具体是转什么款项。 你要问清楚了业务。 你才能具体做分录的 。 备用金:借其他应收款-老板贷银行存款 。 福利费 ‘借 管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 ’应付职工薪酬-福利费贷银行存款
老师你好,采购的保洁用品,直接做的营业费用保洁用品,合同上注明了返利百分之三,对方开票时也把返点开在了发票上。正价商品下开了一行三个点的负数,我做账时直接按照票面总价做对吗?总价是扣除了百分之三的返点的价格
江苏继续教育账号登不上去,手机号吗换了怎么办
甲公司平价发行10年期债券,面额1000元,票面利率10%,发行费率2%,所得税税率25%-|||-请计算发行债券的资本成本率是多少[10分]债务筹集可以分哪几类
1.12月7日,收到转账支票一张,面值12,500.00元,系滨海市质监站返回的以前年度承建的办公楼工程的质量保证金,支票已存入银行。
青岛胶州海尔物流中心仓库中的海尔洗衣机,每次订货费用S包括通信费、手续费等1600元,订货提前期Tx(从订货到收货)约30天。每台洗衣机的进货成本是售价的70%,每台洗衣机每月库存费用大约是进货成本的0.5%。海尔洗衣机的售价为3200元,去年的销量为3110台。根据销售部门预测,今年的海尔洗衣机销量有可能比去年增加20%。 对仓库货物进行 ABC分类后得知,海尔洗衣机为A类货物。+根据以上背景,请为海尔洗衣机制定库存计划,该计划包括经济订货批量、订货点、经济订货批量下年总库存成本。写出计算过程。 注:结果保留整数,四舍五入。
某企业生产甲产品经三道工序连续加工制成。其原材料在各道工序开始时一次投入。甲产品的原材料消耗定额、工时定额和在产品数量如表7-11所示。本月完工甲产品400件,各工序月末在产品加工程度均为本工序的50%,甲产品月初在产品成本为:直接材料2058元,直接人工1431元,制造费1331元;本月发生的生产耗费为:直接材料14322元,直接人工8189元,制造费7327元。要求:采用约当产量比例法计算完工产品与月未在产品成本。
计提无形资产摊销20000元;计提固定资产折旧150000元,其中计入制造费用120000元,管理费用30000元;计提固定资产减值准备10000元
有300元提现费率3 %➕2单笔是多少
简答题1、企业融资渠道有哪些?2、什么是股票上市,股票上市对企业有哪些有利影响?3、什么是项目融资,项目融资有哪些优点?4、企业发行可转换债券有哪些优点?5、简述风险投资的主要功能和作用。6、什么是企业融资风险,简述融资风险的规避方法。
多选题1、金融市场包括以下哪些要素()。A.交易主体B.交易客体C.交易价格D.交易媒介2、综合租赁主要包括以下几种()。A.租赁与补偿贸易相结合B.租赁与加工装配贸易相结合C.租赁与包销相结合D.租赁与研发新产品相结合3、项目融资信用担保主要类型有()。A.直接担保B.间接担保C.或有担保D.意向性担保4、风险管理的一般程序有那些()。A.风险识别B.风险评估C.风险处理D.风险处理方案实施与事后评估5、BOT项目的当事人主要包括()。A.项目的发包人B.承包人C.顾问咨询公司D.商业银行6、债券的发行方式主要有()。A.网上发行B.公募发行C.私募发行D.网下发行7、融资风险管理的原则包括()。A.规模适度原则B.结构合理原则C.成本节约原则
老师备用金一定要做其他应收款对吧,那冲的时候怎么冲,就是法人存钱的时候冲么
不能做其他应付款,银行存款么
摘要可以写借款么
你好 1. 你们公户支付出去的备用金 都是挂其他应收款科目来核算。 法人用发票来冲或者用现金或者转款给你公司来冲。 是的
老师,如果没写备注可以其他应付款,银行存款么或者相反分录
你好 如果没有备注。 你最好是问下老板具体是转什么款项在挂账。 因为不一定是备用金
老师,备注是备用金是做其他应收款,贷银行存款,是这样么 备注是劳务报酬呢,怎么做账,都是法人从公户提到自己卡上的
你好 1. 是的 2. 是支付给其他个人劳务费 只是通过法人账户去支付 。借其他应收款贷银行存款 借管理费用-劳务费贷其他应收款
老师,我刚说的问题我都做到了其他应付款可以么
我没做其他应收款,其他应收款刚才说是借款不还要交个税是针对法人么
你好 1. 你如果没有其他应收款。 都是挂法人往来的话。 你可以走其他应付款来处理。 但是年末还是需要及时还借款的
好的,年末冲不平,不用交税吧
你好 要尽快处理。 到时税局查到 会让你补税的了。
老师其他应付款一定要冲平么
那个按什么交税
你好 不是一定要平的。 如果是其他应付款负数的情况下 那么就是其他应收款。 这个情况下就得还款给公司。 否则涉及个税20%的缴纳
我没做过其他应收,现在都挂应付上了,我为什么要还款给公司,
你好 比如你其他应付款正数 是负债 是表示你公司欠老板的。 如果 其他应付款是负数了 就是其他应收款了 这个就是老板欠公司的了。 那么是不是 这个年末就得还给公司 。 不还的话 就应该按分红来处理缴纳个税。 你好好理解下。
缴纳个税按20么,那个要怎么缴纳,分录是什么
你好 在自然人客户端里面 你们按分红股利所得来交纳 里面有这个表格 。 借 利润分配-应付股利贷应付股利 借 应付股利贷其他应付款 应交税费-应交个人所得税 。 因为你之前做的是其他应付款。 现在我就对应冲的这个科目 。
好的老师如果其他应付款是负数就不用冲了,其他应收款只要有就要冲对吧
是正数,其他应付
备注是劳务报酬分录是什么,就是法人从公户往他的卡里转钱
你好 1. 其他应付款负数就是其他应收款。 你年末不还给公司 就得做分红分录哈 。 和其他应收款正数是一样的意思哦 。 你别弄混了 2. 劳务报酬 是支付给其他个人劳务费 只是通过法人账户去支付 。借其他应收款贷银行存款 借管理费用-劳务费贷其他应收款