你好 那你就要问老板具体是转什么款项。 你要问清楚了业务。 你才能具体做分录的 。 备用金:借其他应收款-老板贷银行存款 。 福利费 ‘借 管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 ’应付职工薪酬-福利费贷银行存款
个体户机械租赁可以开9%的发票吗
支票10日前需要加零吗
生产型企业社保怎么计提
个人独资企业3月更换了投资者,经营所得月报,现在申报经营所得时,1至2月的收入和成本啊能在申报在新的投资者身上,新的投资者要申报3月开票收入和3月产生的成本
老师,员工报销14889,发票是专票15000,税额1725.66,老师,这个我怎么入账?抵扣勾选该怎么做
某公司年初年末资产总计均为50万元,年初存货占比为8%,年末存货占比为6%,应收账款平均余额为25400元,流动资产合计为154000元,当年销售成本为17万元,销售毛利率为8%,除应收账款外,其他速动资产忽略不计,且销售收入均为赊销。计算该公司的存货周转天数,应收账款周转天数和营业周期一年,按360天计算
请问一下广宣费按什么比例扣出
老师您好,请问公司实收资本到账了,之后又减资了,减了19万,账务和税务需要怎么处理?
老师,年终奖20万的话,税率多少。有税率表吗
同一家公司,我们收他们货款,又付他们货款,科目是不是要设两个一个应收账款,一个应付账款?还是无论收付只放在一个科目里?
老师备用金一定要做其他应收款对吧,那冲的时候怎么冲,就是法人存钱的时候冲么
不能做其他应付款,银行存款么
摘要可以写借款么
你好 1. 你们公户支付出去的备用金 都是挂其他应收款科目来核算。 法人用发票来冲或者用现金或者转款给你公司来冲。 是的
老师,如果没写备注可以其他应付款,银行存款么或者相反分录
你好 如果没有备注。 你最好是问下老板具体是转什么款项在挂账。 因为不一定是备用金
老师,备注是备用金是做其他应收款,贷银行存款,是这样么 备注是劳务报酬呢,怎么做账,都是法人从公户提到自己卡上的
你好 1. 是的 2. 是支付给其他个人劳务费 只是通过法人账户去支付 。借其他应收款贷银行存款 借管理费用-劳务费贷其他应收款
老师,我刚说的问题我都做到了其他应付款可以么
我没做其他应收款,其他应收款刚才说是借款不还要交个税是针对法人么
你好 1. 你如果没有其他应收款。 都是挂法人往来的话。 你可以走其他应付款来处理。 但是年末还是需要及时还借款的
好的,年末冲不平,不用交税吧
你好 要尽快处理。 到时税局查到 会让你补税的了。
老师其他应付款一定要冲平么
那个按什么交税
你好 不是一定要平的。 如果是其他应付款负数的情况下 那么就是其他应收款。 这个情况下就得还款给公司。 否则涉及个税20%的缴纳
我没做过其他应收,现在都挂应付上了,我为什么要还款给公司,
你好 比如你其他应付款正数 是负债 是表示你公司欠老板的。 如果 其他应付款是负数了 就是其他应收款了 这个就是老板欠公司的了。 那么是不是 这个年末就得还给公司 。 不还的话 就应该按分红来处理缴纳个税。 你好好理解下。
缴纳个税按20么,那个要怎么缴纳,分录是什么
你好 在自然人客户端里面 你们按分红股利所得来交纳 里面有这个表格 。 借 利润分配-应付股利贷应付股利 借 应付股利贷其他应付款 应交税费-应交个人所得税 。 因为你之前做的是其他应付款。 现在我就对应冲的这个科目 。
好的老师如果其他应付款是负数就不用冲了,其他应收款只要有就要冲对吧
是正数,其他应付
备注是劳务报酬分录是什么,就是法人从公户往他的卡里转钱
你好 1. 其他应付款负数就是其他应收款。 你年末不还给公司 就得做分红分录哈 。 和其他应收款正数是一样的意思哦 。 你别弄混了 2. 劳务报酬 是支付给其他个人劳务费 只是通过法人账户去支付 。借其他应收款贷银行存款 借管理费用-劳务费贷其他应收款