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老师,员工报销14889,发票是专票15000,税额1725.66,老师,这个我怎么入账?抵扣勾选该怎么做

2025-04-09 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-09 13:39

您好,这个是出差产生的,还是采购货物的发票了?

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快账用户3678 追问 2025-04-09 13:40

这个是白酒,入招待费,准备勾选不抵扣的

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快账用户3678 追问 2025-04-09 13:41

老师,我再问一下,如果是出差取的的专票,要勾选抵扣进项税,账务和勾选又该怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2025-04-09 13:44

借:管理费用-业务招待费
应交税费-进项
贷:银行存款
这种不能抵扣的

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齐红老师 解答 2025-04-09 13:45

借:管理费用-差旅费
应交税费-进项
贷:银行存款
这种是可以抵扣

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快账用户3678 追问 2025-04-09 13:45

不能抵扣为什么要借应交税费-进项?

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快账用户3678 追问 2025-04-09 13:47

老师你是没理解我的意思吗?我的意思是只报销15000,如果是专票且是差旅费的情况,我勾选抵扣按照1725.66抵扣还是按照14889算进项税额进行部分抵扣?还是说我要全额抵扣,后面做进项税额转出?

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齐红老师 解答 2025-04-09 13:47

这个是专票,你要认证,再转出就可以了

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快账用户3678 追问 2025-04-09 13:48

前面一个消息发错了,老师你是没理解我的意思吗?我的意思是只报销14889,但是发票15000,如果是专票且是差旅费的情况,我勾选抵扣按照1725.66抵扣还是按照14889算进项税额进行部分抵扣?还是说我要全额抵扣,后面做进项税额转出?

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齐红老师 解答 2025-04-09 13:51

这种你按照14889算进项税额进行部分抵扣,

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您好,这个是出差产生的,还是采购货物的发票了?
2025-04-09
你好,不做帐申报的时候做进项税转出就可以,本身的费用也不报销吗?
2022-07-30
你好,正常做业务分录就行,不用做进项的分录。
2021-10-30
您好!暂时不抵扣的将对应的进项税记入应交税费-待抵扣进项税额,等将来抵扣时做会计分录: 借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应交税费—待抵扣进项税额。 现在抵扣的直接将增值税记入应交税费—应交增值税(进项税额) 两种做法都是可以的
2021-06-12
同学,你好 可以勾选抵扣
2024-10-11
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