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老师,公司2019抵扣了进项税,2022年做进项税额转出,还交了转出金额为基数的税金及附加和滞纳金,这种怎么做账

2022-03-09 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-09 14:39

你好;   你之前抵扣进项税是怎么做分录的。 把分录发来看看。 我看怎么转 和 结转 滞纳金这些 

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快账用户2125 追问 2022-03-09 14:44

当时购买了一辆车抵扣了进项税,后来把车卖了,申报的卖车价税务局说明显偏低又没有合理理由,提供不了证明,只能把之前抵扣的进项做转出了,不知道分录之前的会计怎么做,啥也找不到

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齐红老师 解答 2022-03-09 14:47

你好 ;           做借固定资产贷进项税转出;  借进项税转出 贷 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税;  借   应交税费-应交增值税- 转出未交增值税贷 应交税费 -未交增值税; 缴纳 借   应交税费 -未交增值税;   营业外支出-滞纳金 贷银行存款   

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快账用户2125 追问 2022-03-09 14:51

借做固定资产不对吧,车已经卖了呢

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齐红老师 解答 2022-03-09 14:57

 你好;   先去做   固定资产去;   做了转出 然后在去做 变卖处理   转到    资产处置损益去  

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快账用户2125 追问 2022-03-09 15:01

没懂,之前卖车的时候会计没做账,现在我就只有一张税务局的完税凭证和银行回单,这种我现在做进去好像账平不了

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齐红老师 解答 2022-03-09 15:05

 你好 ;  所以你要补做账 ; 先做固定资产; 补折旧 。然后 去 认证  现在做转出 结转补税 ; 最终做 变卖分录  

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你好;   你之前抵扣进项税是怎么做分录的。 把分录发来看看。 我看怎么转 和 结转 滞纳金这些 
2022-03-09
 您好,借:利润分配-未分配利润   贷:应交税费-应交增值税-进项税转出  应交税费-应交附加税  应交税费-应交所得税   借:应交税费-应交增值税-进项税转出  应交税费-应交附加税  应交税费-应交所得税    营业外支出(滞纳金部分)  贷:银行存款 更正22年年报就好了
2024-08-20
同学:您好。 进项税转出: 借:库存商品或其他(对取当购买的东西) 贷:应交税费-应交增值税-进项转出 结转增值税 借:应交税费-应交增值税-进项转出 贷:应交税费-未交增值税 计提附加税 借:以前年度损益调整-税金及附加 贷:应交税费-应交城建等 缴纳税金: 借:应交税费-未交增值税 应交税费-应交城建等 以前年度损益调整-滞纳金 贷:银行存款 结转以前年度损益调整,差额转 借:利润分配-未分配利润(没有计提盈余公积) 贷:以前年度损益调整
2022-05-17
同学你好 是什么会计准则
2024-07-31
同学您好,您好,借:管理费用等科目贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出) 借:营业外支出,贷:银行存款
2023-05-31
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