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老师,小规模纳税人开有1%的税票,申报增值税时,开票的不含税收入和税率怎么按1%申报缴税?

2025-04-15 13:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-15 13:01

你需要交增值税还是300,000以内?

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快账用户2190 追问 2025-04-15 13:03

不是,开了1%的部分,其余的我都是免税的收入,季度免税收入已经达到100万以上

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齐红老师 解答 2025-04-15 13:03

你好, 不含税收入按照扣除1%之后的税额计算 减免的2%在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写。

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齐红老师 解答 2025-04-15 13:03

因为系统里面默认的是3%。

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快账用户2190 追问 2025-04-15 13:20

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-15 13:21

不用客气,工作愉快。

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你需要交增值税还是300,000以内?
2025-04-15
同学,你好 专票开具1% 按照3%申报,减免2%
2023-05-19
你好 按照1%报税,无票收入也按照1%
2021-04-11
你好,都是要按照3%来申报的,然后申报2%的减免金额
2021-04-11
你好,不需要处理,表是表,账是账
2021-07-13
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