您好 销售收入101/(1%2B0.01)=100 增值税=100*0.01=1
未开票收入 我是小规模纳税人,增值税1%,收了101块钱,对方不要发票,我就按未开票收入申报请问应该怎么申报? 1.收入100,增值税1 2.收入101,增值税101*1%?
老师,小规模企业,2020年符合生活服务业免税政策,第三季度开发票为1%税率,做账是借银行存款101,贷主营业务收入100(不含税收入),应交税费/未交增值税1,增值税减免 借应交税费/未交增值税1贷营业外收入1 实际应该是免税税率的,报增值税是填写其他免税收入101(不含税收入),免税税额3.03,但是账面和申报的不含税收入数累计数和税额累计数不同,请问怎么调整账面
请问增值税纳税申报,1月未开票收入-10万,2月开票收入是20万,未开票收入是4万,请问2月增值税怎么申报开票收入和未开票收入
老师,小规模开专票和普票100/1.01*1%,都是这样做账吗?借银行存款101贷收入100贷1,那填写增值税申报表,怎么填?
老师,小规模服务业,我们1季度报增值税时,有一部分收入会在1季度以后开票,存在未开票收入, 我们报增值税时,应该怎么申报
也就是说101是含税金额了
就是说101是含税金额 是的
谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问