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小规模纳税人,付税控盘费用,是借 应交税费-应交增值税-减免税款 460 贷 管理费用-技术服务费 -460,分录是这样吗

2022-03-09 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-09 09:17

您好,购买时,借:管理费用-办公费 贷:银行存款(或现金) 全额抵减时,借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用-办公费

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快账用户6620 追问 2022-03-09 09:20

好的,建筑劳务公司,开的建筑服务*劳务服务发票,如果当月没有收入,那支出的成本是放在那个成本科目了

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齐红老师 解答 2022-03-09 09:25

您好,成本如果不结转就在工程施工里。

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快账用户6620 追问 2022-03-09 09:27

当月没有收入的话,成本是放在工程施工里面嘛

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齐红老师 解答 2022-03-09 09:35

学员您好,是这样的

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快账用户6620 追问 2022-03-09 09:46

计提的工资后面要附工资表,那暂估的后面要附工资表不了

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齐红老师 解答 2022-03-09 09:57

您好,工资也暂估吗?

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快账用户6620 追问 2022-03-09 09:58

工资不可以暂估吗

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齐红老师 解答 2022-03-09 10:02

您好,需要附暂估的工资表

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快账用户6620 追问 2022-03-09 11:27

好的,那年终,要打印做账软件里的日记账,科目总账,科目明细账,还要打印些什么了

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齐红老师 解答 2022-03-09 11:48

您好,不需要打印其他的了

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快账用户6620 追问 2022-03-09 11:53

购买时,借:管理费用-办公费 贷:银行存款(或现金) 全额抵减时,借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用-办公费 那接下来缴纳增值税的时候,怎么来写分录了

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快账用户6620 追问 2022-03-09 11:58

是这样吗

是这样吗
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齐红老师 解答 2022-03-09 12:55

税控盘减免税款月末可以不结转,年末的时候一次性把增值税下三级科目结平。 借:应交税费—应交增值税—销项税额, 借:应交税费—应交增值税—进项税额转出, 贷:应交税费—应交增值税—进项税额, 贷:应交税费—应交增值税—减免税额, 贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税等。

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快账用户6620 追问 2022-03-09 12:57

小规模纳税人,可以像我上面发的这样写分录不了

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齐红老师 解答 2022-03-09 14:05

学员您好,是可以的的

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您好,购买时,借:管理费用-办公费 贷:银行存款(或现金) 全额抵减时,借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用-办公费
2022-03-09
你好,买税控盘可以全额抵税的账务处理,支付时: 借:管理费用 贷:银行存款 小规模纳税人,抵减时: 借:应交税费—应交增值税 贷:管理费用
2022-03-25
你好,买税控盘可以全额抵税的账务处理,支付时: 借:管理费用 贷:银行存款 一般纳税人抵减时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 小规模纳税人,抵减时: 借:应交税费—应交增值税 贷:管理费用
2022-03-11
同学你好 减免的分录是借应交税费-%2B应交增值税-减免税款 借 管理费用-技术服务费(负数)嘛——对的;
2022-05-25
你好!你的分录是对的。
2020-12-04
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