直接反记账到去年12月处理了哈
老师你好!我们是建筑行业的,上期有一笔一认证的留抵税,这期又在外地预缴了2%的增值税,这两笔加上后还要交税,那个留抵的上期只认证了没做公计分录,是不是要改上期的账,还有次的结转增值税的会计分录中是不是要加上这笔留抵税的分录呢? 借;应交税金 - 应交增值税 - 已交税金;\'应交税金 - 应交增值税 - 留抵税金;应交税金 - 应交增值税 - 未交增值税;\'应交税金 - 应交增值税 - 进项税额
老师你好,去年6月份我们有一笔加计抵减分录重复做了一笔,借:应交税金-应交增值税-进项税额10%加计抵减 9588 贷:营业外收入-税收优惠 9588。现在发现了这个错误,请问要如何处理?
老师 我想请问下 我们公司有那个增值税加计抵减5%的政策 首次使用时 我做账务处理 是 借:应交税费--未交增值税 10000 贷 应交税费--加计抵减增值税10000 /借 应交税费--加计抵减增值税 10000贷 营业外收入-减免税额 ---请问我这两步有问题吗 ? 然后跨月了之后 发现之前计提的 加计抵减里面有112的进项税额转出没减下来 , 我修改了申报表之后补缴112元税费。想问下 这两步怎么做账务处理啊老师 ,麻烦详细一点
老师 我想请问下 我们公司有那个增值税加计抵减5%的政策 首次使用时 我做账务处理 是 借:应交税费--未交增值税 10000 贷 应交税费--加计抵减增值税10000 /借 应交税费--加计抵减增值税 10000贷 营业外收入-减免税额 ---请问我这两步有问题吗 ? 然后跨月了之后 发现之前计提的 加计抵减里面有112的进项税额转出没减下来 , 我修改了申报表之后补缴112元税费。想问下 这两步怎么做账务处理啊老师 ,麻烦详细一点 麻烦告知一下 增值税加计抵减的全套账务处理
老师,先进制造业、现代服务业等企业增值税加计抵减税款应作为其他收益并入利润总额缴纳企业所得税。请相关企业注意一下。 比如,我们2023年一直有留抵都没有交税,这个加计抵减一直留着那,今年4月份刚交,正好用到这笔加计抵减,这个分录这么做,去年需要做收入交企业所得税吗
请问一下,现在以旧换新或假设含税价3000元 国补1200,实际云闪付要支付1800元,但是对方有旧车回收低了300元 实际付到云闪付1500元,请问会计分录咋做呀
运输公司开票100万交多少增值税
老师,给职工交社保。个人部分和工资部分改怎么做分录?
老师:请问一下汇算清缴报表中的资产总额,也要季度平均值,再年度平均值。不能直接取24.12月资产总额数吗?
老师,汇算清缴填费用104000表费用是减需要调整的费用金额吗?还是填利润表上的金额
老师,我今年都35周岁了,我有中级,我要是在记账公司学习半年,回头可以找到合适的会计工作吗,之前我做过内账会计。
老师好,我们是门窗厂,现在我们窗户系列毛利是都知道了,要是想搞活动让利客户,想着下多少平方给返%之多少,这种怎么算呢
老师请教一下,就是我们企业很小20人左右,但是还是设设立了研发部,我想问问我们研发人员工资还有研发新品酱料这些领用的原辅料这些应该怎么入账呢?他们没有立项
老师,我们公司车间买了台洗地机,买了一台冰柜,还有螺杆空压机,起重机,那个固定资产归类应该归在哪一类呀
老师我四月接手一家公司,我在哪个模块查询企业所得税申报了没有
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年报已经申报过了没关系吗?
只要没汇算,汇算才是正式的年报
好的 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复