咨询
Q

老师你好,去年6月份我们有一笔加计抵减分录重复做了一笔,借:应交税金-应交增值税-进项税额10%加计抵减 9588 贷:营业外收入-税收优惠 9588。现在发现了这个错误,请问要如何处理?

2022-03-08 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-08 14:46

直接反记账到去年12月处理了哈

头像
快账用户5265 追问 2022-03-08 14:47

年报已经申报过了没关系吗?

头像
齐红老师 解答 2022-03-08 14:50

只要没汇算,汇算才是正式的年报

头像
快账用户5265 追问 2022-03-08 14:51

好的 谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2022-03-08 14:52

不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
直接反记账到去年12月处理了哈
2022-03-08
借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入。 借应交税费应交增值税销项 应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
2022-02-18
你好,你的加计抵减是体现在营业外收入里?
2024-04-07
借应交税费,未交增值税贷其他收益 缴
2024-05-11
我司老板收到了一笔代收的预估税金 这个是什么 是收入吗
2020-11-11
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×