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老师 我想请问下 我们公司有那个增值税加计抵减5%的政策 首次使用时 我做账务处理 是 借:应交税费--未交增值税 10000 贷 应交税费--加计抵减增值税10000 /借 应交税费--加计抵减增值税 10000贷 营业外收入-减免税额 ---请问我这两步有问题吗 ? 然后跨月了之后 发现之前计提的 加计抵减里面有112的进项税额转出没减下来 , 我修改了申报表之后补缴112元税费。想问下 这两步怎么做账务处理啊老师 ,麻烦详细一点

2024-04-07 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-07 16:35

你好,你的加计抵减是体现在营业外收入里?

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快账用户7154 追问 2024-04-07 16:38

那应该怎么入账呢 这个不是属于国家政策的减免税额吗

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齐红老师 解答 2024-04-07 16:43

是的,就是减免,所以在营业外收入体现

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快账用户7154 追问 2024-04-07 16:44

老师 这两步的账务处理要怎么做呢 老师麻烦完整叙述

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齐红老师 解答 2024-04-07 16:45

你好,第一问10000是减免部分?

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快账用户7154 追问 2024-04-07 16:48

是的 减免金额

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齐红老师 解答 2024-04-07 16:50

借应交税费应交增值税(减免税款)10000贷营业外收入10000

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