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公司出借给张三1万,利息每月100。出借时分裤,计提利息收入时分录,收到利息时分录?谢谢老师

2022-03-08 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-08 11:01

你好 出借时,借:其他应收款,贷:银行存款  计提利息收入时,借:其他应收款,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税 收到利息时,借:银行存款,贷:其他应收款 

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快账用户8358 追问 2022-03-08 11:04

计提利息就确认收入吗?如果这利息一直不给,那我收入不就是虚的了吗

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齐红老师 解答 2022-03-08 11:07

你好,计提利息就确认收入。 如果这利息一直不给,还是实现了收入,只是款项没有收回而已啊 

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快账用户8358 追问 2022-03-08 11:16

我现在建账,银行存款1万,其他应付2万,其他应收10万。资产负债表不平怎么办

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齐红老师 解答 2022-03-08 11:17

你好,建账的时候,需要做到   资产=负债%2B所有者权益  等式关系,这样才可以建账的 

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快账用户8358 追问 2022-03-08 11:23

那我现在该怎么办。资产11万,负债2万。

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齐红老师 解答 2022-03-08 11:24

你好,建账的时候,需要做到   资产=负债%2B所有者权益  等式关系,这样才可以建账的  你都没有其他数据(只有:银行存款1万,其他应付2万,其他应收10万),这样是无法建账的啊 

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快账用户8358 追问 2022-03-08 11:30

就这点账,目前最新银行存款1万,其他应收款有个10万。其他应付款有个2万。别的数据没有,这银行的1万是花剩下的。

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齐红老师 解答 2022-03-08 11:32

你好,目前最新银行存款1万,其他应收款有个10万。其他应付款有个2万 需要做到   资产=负债%2B所有者权益  等式关系,这样才可以建账的 你都没有其他数据(只有:银行存款1万,其他应付2万,其他应收10万),这样是无法建账的 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户8358 追问 2022-03-08 11:35

我为什么不能建账,我得数据就这几个,我这是中途建账

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齐红老师 解答 2022-03-08 11:36

你好,因为没有做到  资产=负债%2B所有者权益    这个等式关系  啊 数据不平,是无法建账的 

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快账用户8358 追问 2022-03-08 11:42

我把差额倒挤出来不行吗?

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快账用户8358 追问 2022-03-08 11:43

我现在把钱都收回来了,11-2,我银行有8万。资产8万,那我的所有者权益不就是8万马

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齐红老师 解答 2022-03-08 11:43

你好,把差额倒挤出来(金额容易),那也不知道是什么科目啊,也不知道这个科目是否正确啊 

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快账用户8358 追问 2022-03-08 11:45

差额,放到未分配利润里不对吗?

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齐红老师 解答 2022-03-08 11:46

你好,差额放到未分配利润,报表数据是平衡了,但是不能保证这样一定对啊 

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快账用户8358 追问 2022-03-08 11:54

那要怎样才能对,我也没有别的数啊,现在的这些余额都是花剩下的。目前最新的

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齐红老师 解答 2022-03-08 11:55

你好,需要把之前的业务分录补上,看剩下的具体是什么科目的余额,这样才可以做到准确无误的 

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快账用户8358 追问 2022-03-08 11:58

按照你的意思,就得从一开始第一笔记,现在公司都做了两年了,以前没会计,也没有账。现在中途建账就建不了了?这是内账

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齐红老师 解答 2022-03-08 11:59

你好,是的 中途建账的前提:符合   资产=负债%2B所有者权益    这个等式关系,而且 数据需要做到 准确无误

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2022-03-08
你好 出借时,借:其他应收款,贷:银行存款  计提利息,借:其他应收款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 收到利息,借:银行存款,贷:其他应收款 收到归还的本金,借:银行存款,贷:其他应收款 
2022-03-08
1、小额贷款公司发生利息收入:   借:银行存款     贷:主营业务收入——利息收入       应交税费——应交增值税(销项税额)   2、结转利息收入:   借:主营业务收入——利息收入     贷:本年利润
2022-03-08
你好,学员。具体哪里不清楚
2022-10-18
你好 写出借款时的会计分录。 借:银行存款  80万,贷:长期借款  80万 写出到期付息时的会计分录。 借:应付利息  80万*8%,贷:银行存款  80万*8%
2021-03-15
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