你好,你当地季度预缴申报的时候,能弥补之前年度亏损 吗
我们是一般纳税人企业是小微企业今年盈利4000在报年度所得税的时候发现上一年度有亏损6000那么今年我想交所得税还能交了吗?谢谢
你好我想问一下弥补以前年度亏损的业务,我们是卖服装行业的一般纳税人企业,去年亏损¥45,000今年盈利5200,我在去年第四季度申报季度所得税的时候交了所得税几十元钱可是在这次申报年度所得税的时候有一张表需要填报以前年度弥补亏损表,我想,问的是那么今年产生的盈利额5200完全可以弥补吗这样的话第四季度交的所得税就要退回来是这样吗?如果退回的话对我们有利吗会不会有什么麻烦!谢谢
你好老师:我们2021年亏损200,我今年2022年1月份盈利100,那我申报今年第一季度企业所得税时弥补以前年度亏损我填写100,那2022年第一季度申报时,1月份盈利的100还交企业所得税吗。怎么交?请问老师!
我司是小规模纳税人,上年度净利润是亏损的,但是在汇算清缴的时候调增了几个项目,净利润变成正数,所以需要缴纳年度企业所得税。那么我想问,今年在报企业所得税的时候上年度亏损的净利润还能弥补吗?还是说汇算清缴调增过了,那么上年度亏损的数据就不能在弥补了?
老师22年年初盈利交了所得税,但年末亏损,我在做年度汇算时候没退税做了调平,那请问我23年一季度盈利,报季度企业所得税时还能弥补22年亏损的吗
老师问下,购入了5万的雪糕销售,然后前期确认收入了,钱也到账户了,有零售有别人帮忙代销的,一共收了23000多,当时购入时分录是借:应付账款,贷:银行存款了,当时也没有入库,现在账上挂着这5万应付款,我现在怎么办?
中大公司拟购买另一家公司发行的公司债券,该债券面值为200元,期限5年,票面利率为10%,按年计息,当前市场利率为8%。(P/A,8%,5)=3.993,(P/F,8%,5)=0.681,(P/A,4%,10)=8.111,(P/F,4%,10)=0.676(保留两位小数),则:(1)如果过该债券每年年末计息,求该债券市场价格为多少时,中大公司才能购买?(2)如果该债券半年计息一次,该债券市场价格为多少时,中大公司才能购买?(10分)
经营现金净流量填哪个数
老师 我是五金商店 我现在开发票 客户要求把建筑项目名称写里面 我是写在备注里吗
我们2024年申请成功高新企业,现在要填写高新火炬企业年报,从公司成立来到现在一直都是亏损,现在要填写享受高新企业所得税减免金额,享受研发加计扣除所得税减免金额,这两个怎么填写呢
老师,被审计单位因工程未完全完工即提前投入使用,季节性原因造成施工单位劳动力投入不足、竣工资料移交不及时,已投入使用的工程竣工验收及结算滞后这个算是问题吗?
怎么在电子税务局新增领票人
公户的收入可以是个人卡转入的吗
根据相关税收政策,用于一般计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产,其进项税额准予从销项税额中抵扣。只要这栋楼不是专门用于集体福利(如员工住宿)等不可抵扣项目,就可以全部抵扣进项税额,老师,我想问下这个是涉及到哪号文件,我在国税网站上找一下
老师,关于劳务费的政策文件在哪边可以找到啊
我在第四季度报所得税的时候产生了税,我已经交完了,但在年度所得税的时候提示要弥补以前年度的亏损,可是我今年想交一些税,如果你不的话还得退税这不是我想要的
你好,那就需要做一定的纳税调增应纳税所得额处理,这样才可以做到汇算清缴的时候补交一定的税款。
那我想问调增的话在哪方面调增啊,请指教一下
你好,常见的就是福利费,业务招待费,无票费用支出等
这是上一年度的帐已经结完了都做完了,而且当时都有正规票据现在我该怎么办呢
你好,有涉及业务招待费支出吗? 福利费支出有超标吗
你好都没有超标
你好,业务招待费只要有发生,就需要做纳税调增处理的
你好我已经调完了但是还是没有达到产生弥补以前年度税那个效果,还是产生不了所得税
你好,那就只能是申请退税了
那我再做一笔上一年度的无票收入可不可以?
你好,收入是不能随意虚增的
调增上年销售成本呢?
你好,之前结转是成本数据是有错误吗?
我们是销售运动服鞋的,进价有高有低如果我把成本变成低价格的,这样可以吗
你好,成本应当据实结转,而不是随意人为控制的