同学你好,工资的金额是多少?
老师问下,每月计提工资50000,发每月生活费40000,平时做的分录计提借:管理费用/生产成本-工资40000 贷:应付职工薪酬40000 借:应付职工薪酬30000 贷:银行存款30000 报表上有余额应付职工薪酬10000未发,我可以这样做分录借:管理费用/生产成本 40000贷:应付职工薪酬 40000 转借:应付职工薪酬40000贷:其他应付款-职工工资40000,借:其他应付款-职工工资30000 贷:银行存款30000,这样报表上就体现余额在其他应付款里了。应付职工薪酬没有余额。
老板垫付工资,怎么做计提和发工资分录 你好,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-老板。这样对吗??还是说向法人借款 借库存现金 贷其他应付款 计提工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 职工工资 发放 借应付职工薪酬 职工工资 贷库存现金。这两个哪个是正确的
请问下老师,社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2、计提社保: 借:管理费用-社保(公司) 其他应收款-社保(个人) 贷:应付职工薪酬-社保(公司) 其他应付款-社保(个人) 3、缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保(个人) 贷:银行存款 4、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人
老师你好,请问现在申报2月个税需要缴纳84元,我现在做2月份账计提工资分录这样写对吗? 借:管理费用-工资7716 管理费用-个税 84 贷:应付职工薪酬 7716 应付职工薪酬 84 缴纳 工资。借:应付工资7716 应付职工薪酬84 贷:银行存款7716 其他应收款 84
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
包工头注册个体户开劳务发票开几个点,能不能差额征收开票
老师,包工头注册了个体户,可以直接把劳务分包款转包工头个人卡吗
郭老师,仓库领用,结存多一分,如果领料加一分,领料又对不上了,调哪里,还是不调
老师,请问个体户有税务年报吗?
嗯,老师你好,做财务预算的话非常难吗 一个财务总监给了我他们集团财务预算设计好的表格,各方各面都考虑到了。对我来说最大的难度。这是理解这些表格为什么这么设计,以及怎样取数。 不过咱们这里老师肯定能搞懂任何一个数据源怎么取数吧。。。 不好意思老师,我没不尊重的意思。。。只是想让自己安心。。。压力大。
汇算汇算清缴要退税,不想退有什么办法?
给临时工要转1200,到手1200,请问劳务发票应该开多少钱
工商年报中社保部分,本期实际缴费金额,是单位部分,不包括个人缴纳的部分吗?
个人将车辆出租给公司,车辆的所有支出,公司都能扣除吗?个人是否按财产租赁所得20%缴纳个税,个人如何开发票?如果无票,公司是否可以支付租金及车辆日常费用?
所得税汇算清缴左下角显示本期应补(退)税额 122,041.57 元,那还是得补缴这笔12.2万的税款吗?还是可以退的?
老师你好,给个人发放工资7716元 二月计提工资分录 借:管理费用7800 贷:应付工资 7800元 发放工资 借:应付工资7800 库存现金 7716 应交税费-个税84 缴纳个税分录 借:应交税费-个税 84 贷:银行存款 84 老师这样写对吗?
同学你好 二月计提工资分录 借:管理费用7800 贷:应付工资 7800元 发放工资 借:应付工资7800 库存现金 7716 应交税费-个税84 缴纳个税分录 借:应交税费-个税 84 贷:银行存款 84 老师这样写对吗?——这个分录是正确的;