你好; 小规模季度不超过45万普票免增值税的 和附加税的 ; 你们是公司的话年应纳税所得额低于100万 可以减半缴纳所得税 按2.5%缴纳
老师您好!我公司是小规模纳税人,每月员工中餐费大概就1千元左右,是私人做的中餐,没有发票,怎么入帐合适呢?
老师:你好,我是从事贸易行业的,是一般纳税人,目前销售砂石每月销售500万左右,但是进项都是1%的专票,每个月增值税都交很多,我们除了管理费每月20万左右,没有其他费用,如何合理节税呢
一家机械加工 小规模纳税人 月收入九万左右 每月如何合理避税呢
小规模纳税人月收入达到200万,成本只有120,如何做到合理避税?维修费能一次性进成本吗
老师好,小规模 每个月收入1万左右,增值税免税,税金需要记入其他收益吗?还是如何处理?谢谢!
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
年应纳所得额超过一百万就按3%缴纳吗
你好 ; 年应纳所得额超过一百万 ;100万-300万是按 10%缴纳所得税 ; 你是不是搞错了 。 我说的是企业所得税 优惠政策; 你是不是想成增值税去了