你好 可以暂估一部分成本 维修是记费用的也可以税前扣除
小规模纳税人转为一般纳税人,之前小规模没做账,都是零申报,6月转为一般纳税人,五月购进一些办公用品,电脑,办公桌,文件柜等办公用品,建账是六月份,这些电脑,办公桌,文件柜如何处理!可以一次性当成本费抵扣吗
请教一下:旅游企业小规模纳税人的账务处理取的齐全票据的成本需要抵减这部分税费吗?我看到有的直接做成本冲收入,可也见过把税费3%分离出来冲成本的。所以到底应该如何处理呢?
小规模纳税人收到了几张专票,前期已入成本,次月升为一般纳税人,那几张专票还能抵扣吗,如果能抵扣,怎样做账
小规模期间成本发票没有开回来,升为一般纳税人后对方只能开专票给我们,收到发票后可以不抵扣税额,直接价税合计计入成本吗,还是先进项税额转出,然后再把进项税额部分做到成本里面去
小规模纳税人月收入达到200万,成本只有120,如何做到合理避税?维修费能一次性进成本吗
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额