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四年前有一笔暂估成本700万的分录,借主营业务成本,贷应付账款,我今年才接手的的,我要怎么处理,会影响今年的汇缴清算?四年前的暂估

2022-03-05 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-05 12:00

你好,针对这个暂估的分录,现在还没有取得相应发票吗 

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快账用户5800 追问 2022-03-05 12:00

没有没有

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齐红老师 解答 2022-03-05 12:01

你好,那就需要做之前年度汇算清缴的更正申报,补做纳税调增处理 

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你好,针对这个暂估的分录,现在还没有取得相应发票吗 
2022-03-05
你好,如果发票金额和暂估金额一致,,直接按照发票做账借应付账款-暂估 40000, 贷应付账款,这样就有,可以不用冲红分录,汇算清缴也不用做调整了
2020-03-04
您好,是否计入成本是权责发生制,与发票无关
2022-05-24
你好,借:其他应付款 贷:以前年度损益调整
2021-01-06
冲销暂估借营业务成本负数贷应付暂估负数 开票金额做账 借营业务成本10 以前年度损益调整 15 贷银行存款25
2024-06-24
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