你好,对的是的,是这么做的。
您好老师,想问下生产企业的出口退税,假如有内销外销, 内销100万(销项13万,进项6.5万)外销100万(原料进项5.5万),现在我想算产品的成本,要包含出口退税额的。征退税率都是13%,如果按照免抵退的计算方法,外销的进项抵顶内销销项,13-6.5-5.5,有1万的应纳税额,这样没算出来退税额,我能不能理解成,退税额就是5.5万,产品成本就扣掉这个5.5万就可以? 不知道这样是否正确
老师,商贸企业一般纳税人出口退税。是可以免销售税和退成本的那部分进项税。比如销售额226元。成本100(进项税13)那么销售税可以免和进项13元也可以退,利润是226-100=126。是这样吗
请问老师我们是做贸易的公司是要做出口退税的。我们有批货的进货含税价是113万元,成本是100万,增值税是13万,请问我们可以把这个货以成本价100万销售给国外公司吗?我们到时候是可以退税13万的是吗?
老师,你好,请问 假设某企业,内销不含税100万元,外销人民币100万元,退税率13%,本月进项税20万元,上期留抵22万元 当期免抵退税额=100×13%=13万元 当时应纳税额=200×13%-20-22=-16 那这个16万就是当期期末留抵>当时期末免抵退税额13万 所以当期期末应退13万 对嘛?
外贸企业进口货物单价是100元,收到货后直接再出口销售单价是400元,请问可以申请出口退税的情况下,是否指“退进项税,免征销项税"? 如果这样,这400元单价对应的销售额,就不需要缴纳销项税? 这样理解对吗?谢谢
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
2024年度汇算清缴里调出的业务招待费8000多元,那么利润多了8000多元,请问老师:2024年度利润表中如何调整?
纯利润的情下200万交多少税,个体工商户
老婆是法人存在负面清单,更放老公做法人可以吗?
老师请问怎么区分劳务和服务
存在负面清单更放法人可以吗?
老师你好,我想问一下115这个题目第二问追加投资变成权益法时,为什么要调整之前的账面价值,另外长期股权投资-成本和长期股权投资-投资成本有什么区别
中级考试,4个月时间考三门,来的急吗
你好,当月计提增值税200元(次月15号交),请问会计分录是: 借 税金及附加,贷 应交税费–增值税 借 应交税费–增值税–转出未交 贷 应交税费–未交 是不是这样呢?如有错请明示
如果走货代发货的 跟人拼柜的。怎么申请退税啊
你好,货代那边给你们申请退税的。
销售收入是按亚马逊转到第三方平台的金额来确认吗。
不是你们单位自己报关的吧,如果不是的话是这么做的。
货代报关。感觉按亚马逊销售收入确认收入不合理。那部分销售收入亚马逊还要扣40%左右。
好,对方应该是走代收代付的,退回来的税款需要给你们。
是按销售收入确认收入。还是按实际亚马逊回款确认。是不是只要是经营范围可以进出口,就可以免税。
你好,按照你的实际销售额确认收入。
一般纳税人可以退税,小规模的可以免税。
如果小规模的只是经营范围有可以进出口业务。没有办理外贸经营者备案登记。外汇管理局也没登记。也没有办理电子口岸系统。是不是就不可以免税
对的是的,是这么理解,是这么做的。
小规模办理外贸经营备案。有什么要求吗
你好,直接去备案就可以的,你有这个业务就可以啊,没有要求。
备案了就可以销售免税了是吧
你好,对的是的,是这么做的。