您好!可以的。很多地方都是这样
老师您好,公司发工资5000,个税报5000.社保基数是3000.单位给员工交社保按3000交合理吗,有没有强制要求,谢谢
老师您好,公司法人没有社保,公司给发工资,这个合理不,按什么申报个税,谢谢老师
老师您好,公司实际有员工5个人,4个人是本单位缴纳社保。还有1个人是别的公司缴纳社保,但是是本单位发的工资,个税本单位也在申报。那在报本单位工商年报时候社保人数是按4还是5呢?谢谢老师!
老师,公户发5000工资,老板个人私户发3000,这个3000可以入公司账吗,能做费用吗,这个3000,没有申报个税,也没交社保
你好,10月份的社保没交,假如公司只有一个员工。单位负担社保部分是100,个人负担社保部分是50。但公司规定这个员工的社保个人负担部分是公司免费给他交的。但因为公司没钱,10月份只是申报了社保,没交社保。公司规定扣完五险后,员工实收工资5000,员工本月出勤正常。那么在做这个员工工资表的时候,工资表应发工资那一列需要填5050?工资表社保那一列还需要填写50吗?这样实发工资那一列才能是5000。两个问题,分别回答,谢谢你了
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
老师,那核基数时提交工资就是不是时间工资,提交低一点,对吧
不是实际工作
您好!是的。实操中很多都是这样
老师,这个以后不会存在补交保险吧,后期有没有可能查到会补交
有没有隐患?
你好!暂时不会,但是以后,老师也不敢保证