同学 你好 这个800是处于什么情况不要了 了。
请教大家一个问题 我给对方打款9460 实际应该支付9464 但是关系好 免了4元钱 但是对方开具的发票是9464 、实际打款是9460 这个怎么办 也就是实际打款跟开具的发票金额不符
老师好!厂家开的普通发票金额是39000元,但实际要付款的金额是38000,这种情况是不是必须要叫对方重开发票
老师,公司实际应该付款给甲,甲代开的了个人发票,但是转款是转给乙的,去代付给甲这样,做账需要通过其他应收款甲不
普通发票开的金额是59800 但实际付款是59000 其中800不要了 我是付款方 这账该怎么记
老师普票开票金额是21698元,我们实际付款21000元,这698元对方给我们减免了,不用付款,要怎么做账
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
供货商给优惠了
同学 那这个情况你直接按付款的59000来入成本费用了。
比发票金额少 用来入成本可以吗
同学, 这个可以可以的,入账金额比发票少。