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请教大家一个问题 我给对方打款9460 实际应该支付9464 但是关系好 免了4元钱 但是对方开具的发票是9464 、实际打款是9460 这个怎么办 也就是实际打款跟开具的发票金额不符

2020-11-19 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-19 16:37

你好!这个你计入到营业外收入就好 。

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快账用户9887 追问 2020-11-19 16:39

发票就是普票 这个多出来的四元也开在里面了 意思是做成本的时候多加一笔分录是么

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齐红老师 解答 2020-11-19 16:52

你好!不是,是你打款的时候,借主营业务成本9464 贷现金9460 贷营业外收入4

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快账用户9887 追问 2020-11-19 18:11

好的 收到

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齐红老师 解答 2020-11-19 20:02

你好!欢迎下次再来探讨

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你好!这个你计入到营业外收入就好 。
2020-11-19
采购款打多了直接退回就可以了
2020-08-06
你好,规定上肯定是按照实际处理的
2022-02-19
 你好     你让对方退款 然后重新付款去 开票 开你实际购买的单位发票 这样才对 。   
2021-04-27
你好,计入坏账吧,确认坏账
2022-03-21
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