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老师,这个月付了30000的服务费,这个费用是一年的,2022年3月1日到2023年3月1日,这个摊销待摊费用是从3月开始做吧?

2022-02-27 20:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-27 20:59

你好,是的呢,你的理解正确

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快账用户5851 追问 2022-02-27 21:01

那就是这个月付的3万怎么做分录?下个月开始分录怎么做?求解!

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齐红老师 解答 2022-02-27 21:20

、企业发生服务年费且取得对应发票时:   借:预付账款     应交税费——应交增值税(进项税额)     贷:银行存款   2、按期摊销服务费时:   借:管理费用(根据费用归属部门计入对应科目)     贷:预付账款   3、期末结转本年利润时:   借:本年利润     贷:管理费用(根据费用归属部门计入对应科目)   企业发生一年服务年费且取得对应发票,应当通过“预付账款”科目进行核算,并按期通过“管理费用”等科目进行摊销;期末则结转本年利润,设置“本年利润”科目进行核算。

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快账用户5851 追问 2022-02-27 21:28

就是这个月记 借: 预付账款 3000 贷:银行存款 30000 下个月摊销开记 借:管理费用—长期待摊费用摊销 贷:长期待摊费用 到明年2月底摊完转本年利润?对吗?

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齐红老师 解答 2022-02-27 21:36

你这个服务费只有一年,不用走长期待摊费用

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快账用户5851 追问 2022-02-27 21:41

好的,直接做了管理费用就可以了是吧

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齐红老师 解答 2022-02-27 21:55

是的呢,这是可以的呢

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你好,是的呢,你的理解正确
2022-02-27
你好 具体的是什么业务的
2024-06-29
嗯嗯,1月2月的服务费,一起入到3月份的费用
2023-03-28
你好,是的,没有在资本化期间需要做财务费用核算的
2021-05-20
您好 从一月开始算摊销费用累计到现在这个月的,一起计入当期摊销费用
2021-07-14
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