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老师,请问,我账套里的未交增值税科目和申报表上的未交增值税科目数额相差0.07,怎样调整过来?

2022-02-24 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-24 11:19

你好,差额放到营业外收支就可以的。

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快账用户8798 追问 2022-02-24 11:23

账套里未交增值税借方余额是61930.48,增值税申报表上是留抵税额61930.41

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齐红老师 解答 2022-02-24 11:23

借营业外支出贷应交税费,未交增值税。

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快账用户8798 追问 2022-02-24 11:23

差额0.07,怎样做调整凭证

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快账用户8798 追问 2022-02-24 11:24

明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2022-02-24 11:25

不用客气,工作愉快。

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你好,差额放到营业外收支就可以的。
2022-02-24
你好,这个差额是怎样产生的?
2023-06-12
你好 是多交了还是少交了 
2023-01-10
你好同学,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转回未交增值税)
2021-01-28
你好!先要查明原因才可以调整
2020-11-24
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