咨询
Q

你好老师请问,增值税申报表的留抵税额与账上未交增值税期末借方余额差127758.96,账上的数大。该怎么调整好?

2020-11-24 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-24 11:40

你好差额计入借主营业务成本

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好!先要查明原因才可以调整
2020-11-24
你好差额计入借主营业务成本
2020-11-24
你好,同学。 你这里应该交的增值税为5988.56-133747.52-406440.29=-534199.25 你这应该是未交增值税借方余额 534199.25 借,应交税费 未交增值税 差额部分 贷,应交税费 留抵 税额
2020-10-30
同学你好,你这个账跟申报表的数据差的太大了,不能单纯简单做调账处理。你需要账表核对,查明原因才行。
2020-11-24
需要看是不是还有啥没有做,还是啥?需要看为啥大于
2020-01-09
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×