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账上的应交增值税—未交增值税科目贷方和实际缴纳的相差了0.14元,该怎么调整?

2023-01-10 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 11:32

你好 是多交了还是少交了 

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快账用户1058 追问 2023-01-10 11:33

账上的少,申报系统上面多。

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齐红老师 解答 2023-01-10 11:33

。借营业外支出贷银行存款。

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快账用户1058 追问 2023-01-10 11:37

这是12月份产生的这个问题,1月份申报的,像你说的这个账务处理应该在1月份账务处理的时候这么做是吧?

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齐红老师 解答 2023-01-10 11:46

你好 对的交税时写这个 

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你好 是多交了还是少交了 
2023-01-10
您好,本来在贷方少计入了还是?
2022-11-08
你好,差额放到营业外收支就可以的。
2022-02-24
你好,是有减免的吗?借应交税费,贷营业外收入,把差额结转到营业外收入。
2023-10-21
您好,需要看差异的原因是什么造成的? 如果是多交了申请退税就可以。 如果是结转有错误,可以补充结转。 借转出未交增值税 贷未交增值税。
2021-12-04
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