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企业前期累计未交未交增值税科目小于实际缴纳的增值税,导致未交转科目余额为负数,要怎么调整

2021-12-04 12:34
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-04 12:41

您好,需要看差异的原因是什么造成的? 如果是多交了申请退税就可以。 如果是结转有错误,可以补充结转。 借转出未交增值税 贷未交增值税。

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您好,需要看差异的原因是什么造成的? 如果是多交了申请退税就可以。 如果是结转有错误,可以补充结转。 借转出未交增值税 贷未交增值税。
2021-12-04
您好,这两个金额是一致的。说明你没有把三级科目结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2020-09-07
同学您好! 您好! 对于23年10月计提的未交增值税,若11月实际交税时多交导致未交增值税科目贷方有负数余额,应通过会计分录调整。具体为:借:应交税金-未交增值税(负数金额),贷:银行存款或其他应付款等。确保账目准确反映实际交税情况。
2024-03-09
你好,现在可以这样做调整分录    借:应交增值税—未交增值税,贷:以前年度损益调整—营业外收入。   正常情况下,小规模的增值税  应当计入   :应交增值税—应交增值税(这里需要注意一下)
2024-04-20
当月交当月的税款只用已交税金,期末结转到转出未交增值税就行。
2023-12-05
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