咨询
Q

请问老师,公司用了已交税金这个科目,后面才计提增值税转出未交增值税科目,导致转出未交增值税有余额,其实税已经交了该怎么冲平

2023-12-05 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-05 10:34

当月交当月的税款只用已交税金,期末结转到转出未交增值税就行。

头像
快账用户7918 追问 2023-12-05 10:37

财务用错了,交10月的增值税11月用已交税金该怎么解决呢

头像
快账用户7918 追问 2023-12-05 10:38

期末怎么转呢

头像
齐红老师 解答 2023-12-05 10:40

科目用错了是吧?那就更正处理。借正确的科目,贷已交税金。

头像
快账用户7918 追问 2023-12-05 10:41

那现在12月份可以更正吗?怎么更正呢?

头像
齐红老师 解答 2023-12-05 10:42

现在可以更正,我上面已经给你写分录了看一下。

头像
快账用户7918 追问 2023-12-05 10:54

当时是借已交税金贷银行存款,现在更正是借银行存款贷已交税金吗?

头像
齐红老师 解答 2023-12-05 10:57

红冲是这样处理。你好

头像
齐红老师 解答 2023-12-05 10:57

然后那你再写一个正确科目的交税的分录。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×