电子税务局我要查询税费申报及缴纳,里面有一个更正申报,看一下能修改吗?如果修改不了的话,带着纸质的申报表、公章去税务局。
老师请问一下,21年11月份增值税报表填错了,现在可以改吗?
老师,请问2021年12月份报第四季度时,报表有报错了,但已经提交,可以现在改嘛?怎么改?
请问老师 今天才发现 1月份在江苏电子税务局申报21年10-12月份所得税,申报的资产负债表错了 现在怎么更改,可以作废吗?找不到具体的操作
老师,我现在发现10月份的增值税附表三,填错了,只能回去改吗?有没有办法直接在 12月份的增值税报表改的
老师11月的增值税申报表已经缴税款,现在发现有错误,进项税额转出的行次填错了,不影响税额,能修改吗?怎么修改?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗