你好,给你开的红票是多少
12月支付的车辆保险费发票未认证,但是12月做了分录,1月是不是红冲然后做正确的分录,发票在申报期内认证就可以吗?进项金额需不需要转出
我们2020.6月收到进项发票 ,认证了做账了未付款。2020年12月领导要求开红冲信息表,2021年1月报税进项转出 。2021年2月撤销红冲信息表 ,但是已转出的进项未退回,该如何处理
21年买的保险,进项票认证了,入账借管理费用,应交税费进项,贷现金,22年1月开红字信息表,对方开了红字发票,银行收到退款,但是扣了一部分,分录借以前年度损益负数,应交税费进项转出,贷什么呀,不会写分录,还有21年入账的发票联用给对方吗
21年买的保险费,付了3964.55,22年1月退保,退回2335.27,进项发票开的3964.55,1月冲的票也是3964.55,申报增值税是进项转出224.4611月分录如何写,负数进项发票不能认证是吗
21年买的保险费,付了3964.55,22年1月退保,退回32335.27,进项发票开的3964.55,红字发票1月冲的票也是3964.55,申报增值税是进项转出224.4611月分录如何写,当时是现金付的,现在是银行退回的,差一部分是保险公司扣的钱,怎么写分录
应收数据核对具体核对哪些数据
老师!请教 一个体户酒店,偶尔开发票出去,查账征收,这种情况要不要建账呢
老师,我们公司注册资本1200,已经实际缴纳1000万,要将10%的股权转让,这个需要缴纳个税吗?
请问劳务分包出去,劳务公司给总包公司的工资表要和发票一致吗?
老师,这个应缴纳的增值税是指销项税-进项税=应缴纳的增值税税额吧,还是只销项税的增值税/销售收入?
收到客户的现金收据贴息款和其他仓储费, - 客户提出将现汇贴息和其他费用在后续月结货款中扣除,是一种双方协商的解决方案。客户希望通过这种方式,在享受现汇结算便利的同时,将贴息成本转嫁给供应商,即我们公司。而对于我们公司来说,可能考虑到与客户的长期合作关系、市场竞争等因素,同意了这种方式。这样,客户在每次付款时可以先按照现汇金额开具收据,但实际支付的金额会在后续月结时扣除相应的贴息部分。 让我们在货款中扣除,现在销售让我把这些收据和几张承兑汇票还有贴息收据都让我录入用友T+系统,如何操作怎么录入
老师请问一下,用小企业会计准则的企业,调整以前年度的账,是不是可以直接调整在今年的账上就好,不用通过以前年度损益调整了啊
进口环节的消费税和增值税的计税价格怎么算?是要组价么
老师,股东比较多 有公司 有个人 成立工会的话可以帮我分摊风险吗?
老师 ,增值税和消费税饿计税价格,问的算?麻烦详细说一下,就是给解释一下,不要光列算数,文字解释一下。
按原来发票冲红的,扣的那部分保费不退回后期也不开票
分录这样写对吗,请帮忙写一下正确的分录
有点转不过弯了,不知道怎么写
你这个224.4611是全额转出的金额是吗
对进项转出是224.41
首先,这个不用以前年度损益调整,你今年退的就冲减当年 如果你当年分录 借费用 进项税额 贷银行 借银行存款 贷费用 进项税额转出