你好 借主营业务成本 贷应付账款 次月 借应付账款 贷银行存款
老师您好,请教您一个问题。我们是酒店行业,客人在携程网下单实际支付133金额,我们实际酒店收到122款项,其中11元为平台服务费,我们这边开给客人的发票要求是133。做账的话,分录可以写:借:银行存款122管理费用服务费11贷主营业务收入应交税费销项税额吗??那我们月底收到平台给我们开的收取的这一部分服务费该如何做账呢???
请问下:假如一家公司是境内企业,然后把公司域名和服务器放在香港,为境外人员提供网络阅读平台,请了翻译员(非雇佣)将中文作品翻译成外文作品,每月根据平台作品的阅读销量来分成,支付给翻译的费用,需要代扣代缴增值税及附加税吗?代扣代缴个税吗?麻烦老师帮我解答下,谢谢!
企业收取用户平台服务费300,支付用户所在单位负责人10元,另外支付给提供平台的企业一定的平台费用,平台费用是按照当月收取数量次月支付,分录怎么写呢,谢谢老师[玫瑰][玫瑰]
企业收取用户平台服务费300,支付用户所在单位负责人10元,另外支付给提供平台的企业一定的平台费用,费用是按照当月收取数量次月支付,分录怎么写呢,谢谢老师[玫瑰][玫瑰]
1.宏达公司为增值税一般纳税人,适用13%税率。6月份发生经济业务如下:(1)1日,购入A材料一批,共3000公斤,单价30元,增值税专用发票注明增值税税额为11700元,材料已验收入库,货款以银行存款支付。(2)2日,购入B材料一批,共15吨,不含税单价4000元,取得专用发票,材料已验收入库,款项尚未支付。另企业以银行存款支付购货运费5450元并取得运费专用发票。(3)5日,在发票综合服务平台勾选抵扣上月取得的2张专用发票,税额15600元。(4)7日,收到某投资者作为投资转入的机器一台,双方协商确定的价值为220000元(假定价格公允),取得投资方提供的专用发票,注明价款200000元,增值税额为26000元。(5)8日,一台生产设备损坏,委托某修理厂修理,以银行存款支付修理费,取得专用发票注明金额7000元。(6)12日,购入一间仓库,取得专用发票注明价款500000元,款项用银行存款支付。(7)15日,将上月购入的H产品给员工发放福利,H产品账面成本为8000元。编写会计分录(题目虽然不完整,但是只要求写前七个的会计分录,不影响。谢谢老师!!)
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
收入和返利呢?
借银行存款 贷主营业务收入 销项税额 返利 借销售费用 贷银行存款
次月支付的成本数只有到次月才能统计出来并支付,这样的话怎么做更合适?
那你成本就到次月做反映,当月没有金额反映不了,或者你可以预估
如果次月支付就直接借:成本贷银行吗?
老师,我觉得您说的很好,很合理,能留个联系方式给我吗?
你好,网校不让留联系方式的,你可以网校直接找我,如果成本有金额就直接做到主营业务成本中即可
预估的话是当月预估,次月冲回,是为了尽量把利润算准吧?预估的分录是什么
借费用或成本贷应付账款
好的,谢谢您,我怎么在网校找到您呢?
直接在会计问里找老师就能看到我图片上画的