你好; 你对冲下即可; 摘要写某客户往来科目合并处理 ; 做 借应付账款贷应收账款 ; 都做到应收账款去
企业的同一家客户既有应收账款又有应付账款 期末余额都在借方 且应收账款的余额大于应付账款的余额 清往来合并两个科目之后只保留应收账款,应收帐面上余额不是越来越多吗?这笔合并的分录到底怎么做呢?
我们账上同一家客户有应收账款,有应付账款,如何将两个科目合并
老师,跟同一家企业有应收账款的往来,也有预付账款的往来,这两个科目不能合并到一起对吧
同一个客户可以同时有应收账款和预收账款两个科目吗?
老师你好请问我有一家客户在我们家做钢结构,我做到应收账款科目,现在他家又跟我们签了一个劳务合同,给我们做劳务,我们付款给对方,我要不要设其他应付款科目或者应付账款科目做账
酒代理公司税务报表的详细内容
权益法核算的长期股权投资,企业所得税纳税调减时A107011表有个被投资企业做出利润分配时间怎么填呢,因为权益法按被投资公司净利润做的投资收益,被投资公司没有做出利润分配
请问老师,权益法投资做了借长期股权投资-损益调整,贷投资收益,但是没有实际收到股利,企业所得税预缴申报表要把这部分投资收益调减吗
我们是物业公司经营范围上有劳务服务不含劳务派遣可以开劳务劳务费吗
交25%企业所得税税率的企业投资了交5%企业所得税的企业,收到的投资收益在企业所得税预缴申报时候,需要补差额的税款吗
法人个人名义贷款30万元,贷款本金汇入公司账户后,法人将30万元提取至法人个人卡上,不用于公司经营,怎么做账
新办开业一照一码信息提交总是显示投资总额和投资方信息中投资总和不同提交不了
计提工资和发放工资都需要附上工资表吗
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
现在我方公司账上跟甲客户之间的往来是,借应收100万,借应付300万(预付多了),这个怎么合并呀
你好; 你之前是哪个科目 走的付款。 应付账款吗
是的,付款都在应付账款记
你好 ; 那你现在就做 借应付账款贷 应收账款去; 你借方有余额应付账款的
那就是借应付100万,贷应收100万,这样应收账款的余额为0,应付账款的余额为借方400万是吗
你好; 是的 。 应付账款是 0 哦 ; 你应收账款才会有余额了。
啊?是把应付全部转到应收来吗,那以后购货的话就不用付货款了是吧
你好; 是的;这样你就 转应收账款去 了 ; 你先想清楚 你到底想用哪个科目来使用; 就把对应的另外一个科目做平 合并了就行里
跟这家客户平时有购有销,两个科目都要用到的,怎么办,想全部转到应付账款的,那后期销售业务怎么做账呢
你好; 用一个科目即可 。 用应付账款
用应付账款的话,销售的时候分录怎么写呢,麻烦老师写一下,谢谢
你好; 借应付账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本 贷库存商品