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老师,跟同一家企业有应收账款的往来,也有预付账款的往来,这两个科目不能合并到一起对吧

2022-03-05 12:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-05 12:22

您好。应收是客户欠的钱。预付是提前支付给供应商的钱。如果同一家客户既有应收又有预付,需要分开处理各自账务的话建议分开。如果你们之间的往来可以冲销的情况下,也是可以合并的。

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您好。应收是客户欠的钱。预付是提前支付给供应商的钱。如果同一家客户既有应收又有预付,需要分开处理各自账务的话建议分开。如果你们之间的往来可以冲销的情况下,也是可以合并的。
2022-03-05
您好同学,你得看是什么情况的钱了,如果说是货款那一类的,你可以用应收,如果说是一些别的款的话,你就最好用其他应收其他应付比较好。
2022-03-25
你好,如果是内帐,是可以归到同一个科目的
2021-02-21
你好 你对冲下科目 你应收账款是多少金额。 应付账款是多少金额 ?
2020-09-23
学员你好,可以对出来后冲抵,一般是应付应收不能合并
2021-11-19
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