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一般纳税人,12月底的时候 进项大于销项 有留底的,会计分录需要怎么做 ?

2022-02-22 09:50
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-22 09:51

借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。

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借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
2022-02-22
你好 ;     结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2021-10-25
按这个截图这个去做这个,转出未交增值税借方表示是留底税额, 销项税额大于进项,你看截图上面做
2021-03-19
同学您好,进项大于销项这种情况 不需要进行单独的账务处理的 如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷:应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税7 贷:银行存款7
2023-04-18
借,应交税费、未交增值税 贷应交税费。应交增值税,转出多交增值税。
2022-04-07
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