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您好,老师!请问上年度应交增值税有余额,这个年度我应该怎样作账务处理,会计分录是什么?

2022-02-22 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-22 09:36

你好,上年度应交增值税有余额,是销项税额大于进项税额吗? 

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快账用户8847 追问 2022-02-22 09:37

我是小规模的,没有进项税

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齐红老师 解答 2022-02-22 09:37

你好,那是免征了增值税吗 

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快账用户8847 追问 2022-02-22 09:39

你好,是的

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齐红老师 解答 2022-02-22 09:40

你好,免征的增值税账务处理是 借:应交税费—应交增值税   , 贷:以前年度损益调整—营业外收入—增值税减免     

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快账用户8847 追问 2022-02-22 09:42

那这个以前年度损益调整—营业外收入—增值税减免 到这个年度汇算清缴时需要调增的吗

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齐红老师 解答 2022-02-22 09:44

你好,以前年度损益调整—营业外收入,不需要再做调增处理的 

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快账用户8847 追问 2022-02-22 09:50

上年度汇算清缴的需要调增营业外收入吗

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齐红老师 解答 2022-02-22 09:50

你好,年度汇算清缴的时候,需要包括这个营业外收入 金额的 

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快账用户8847 追问 2022-02-22 09:51

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-02-22 09:51

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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你好,上年度应交增值税有余额,是销项税额大于进项税额吗? 
2022-02-22
这个如果说有余额的话,期末就和你的销项,进项这些明细直接做相反的账务处理,冲销就行。
2022-01-18
你好,差额放到营业部收支就行。
2024-04-08
你好,应交税费—应交增值税—销项税额(进项税额)如果有余额可以结转到应交税费—应交增值税-未交增值税 有余额是正常的。
2021-01-11
你好,实际还有欠税务局的款吗
2022-01-11
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