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老师 您好 请问:“应交增值税-转出未交增值税”这个科目有余额,应该怎样处理?

2022-01-18 12:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-18 12:31

这个如果说有余额的话,期末就和你的销项,进项这些明细直接做相反的账务处理,冲销就行。

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快账用户5658 追问 2022-01-18 12:34

我看了下 是之前要交增值税 计提应交增值税,后面缴纳增值税,把“应交增值税-未交增值税”冲平了 ,可是这个“转出未交增值税”就一直挂在那里。现在怎样去做相反的账目?

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齐红老师 解答 2022-01-18 12:39

就是说你年底的时候,你的销项进项,还有你的转出未交增值税,这些都会有余额,你直接把这些余额相反的分录平帐就行了,也就是你的销项和进项转到你的转出未交增值税。

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这个如果说有余额的话,期末就和你的销项,进项这些明细直接做相反的账务处理,冲销就行。
2022-01-18
借应交税费-未交增值税,贷应交税费-应交增值税 转出未交增值税
2022-07-11
你好,你看一下你有留底吗?有留底的不需要。
2023-01-10
所有3级科目都不需要结转平的,正确申报增值税就是了
2024-01-10
同学你好 没有错 在做缴税的分录 借应交税费应交增值税未交增值税 贷银行存款
2023-04-12
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