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请问老师,上个月报税的时候,把应该填进一般项目加计抵减发生额的数填到了即征即退加计抵减里,导致这个月即征即退有期初余额,这种情况请问怎么办

2022-02-21 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-21 10:30

你好,去税务局更正上个月增值税申报表。

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你好,去税务局更正上个月增值税申报表。
2022-02-21
您好 正规处理是报表填写错误做更正申报 报表数据一般不会自动清零 您这情况最好联系您税务局问一下处理方法,因为实物中各地有差异
2020-12-24
同学您好,如果是申报错误的话,可以到税务局去更正申报的
2020-12-14
你好,稍等我这边算一下发给你
2024-02-08
您好, 1.您需要正常在附二填报进项税,然后在主表里填在即征即退进项税里。 2.获取后,更改到即征即退一列里。 3.这一行可以空着不填,我们公司一直没填过。 4.需要申请办理,先按13%缴纳。
2020-09-09
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职称:注册会计师,税务师

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