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我司上个月有金税盘服务费280可以减免,但是当时销项小于进项没有抵减,我这月填了主表23行和附表4,减免280,但是申报没过,显示(本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税及附加税费申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。)是什么原因

2020-12-03 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-03 11:08

你好 没有应交税费 主表是不填写的 

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快账用户1629 追问 2020-12-03 11:24

我上个月忘了填减免明细表了,这个月填可以吗选哪条

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齐红老师 解答 2020-12-03 11:33

你好 你好 你试一下  各地操作系统不一样 

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你好 没有应交税费 主表是不填写的 
2020-12-03
1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 需要填写2个减免表
2020-09-11
你的增值税主表 和减免表,和附表4截图,你需要交税吗,
2021-03-11
您好,主表23栏填写280元了吗?
2021-03-11
你好,减免明细表填写的截图看一下。
2022-10-08
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