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本期实际抵减税额合计不等于一般纳税人23行本期应纳税减征额一般项目本月280,加上计征即退项目本月零的和,增值税申报表应纳税减征额我填了280,为什么申报不成功?

2021-03-11 21:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-11 21:18

你好,减免表和附表四都填写了吗?

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快账用户2565 追问 2021-03-11 21:20

附表4我填了

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齐红老师 解答 2021-03-11 21:20

你好 减免表填写了吗

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快账用户2565 追问 2021-03-11 21:23

老师说的是哪一个减免表?

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快账用户2565 追问 2021-03-11 21:25

老师说的是增值税,减免税申报明细表吗?

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齐红老师 解答 2021-03-11 21:28

是的 是这个表格的

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快账用户2565 追问 2021-03-11 21:29

是不是填免税项目里面那个出口免税?减税项目根本就不能填

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齐红老师 解答 2021-03-11 21:30

是的 上方减免项目需要填写的

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快账用户2565 追问 2021-03-11 21:33

填写减税项目里面的内容跟附表四里面的内容是一样的吧?

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齐红老师 解答 2021-03-11 21:34

是的 选择减免性质9914 其他的一样

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快账用户2565 追问 2021-03-11 21:38

谢谢老师,已经申报好了

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齐红老师 解答 2021-03-11 21:38

不用客气 工作愉快

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相关问题讨论
你好,减免表和附表四都填写了吗?
2021-03-11
1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 需要填写2个减免表
2020-09-11
你截图你减免表和主表给我看下这个,
2021-01-15
你好 没有应交税费 主表是不填写的 
2020-12-03
你的增值税主表 和减免表,和附表4截图,你需要交税吗,
2021-03-11
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