缴纳社保时 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷:银行存款 计提工资时: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资
老师好,比如这个员工工资是3000.单位承担的社保是200.个人承担的社保是100. 麻烦老师给我写下计提的分录和发放工资的分录,把金额也写出来,我现在有点搞不清应发工资,谢谢
老师,您好!请问计提和发放工资、医社保、公积金的分录怎么写?谢谢!
老师能把计提和发放工资社保基金的分录写给我吗?谢谢
老师你好,请问社保,工资,个税的计提和发放的分录是什么,能不能帮我写一下,谢谢老师
直播带货 账号是个人的,给粉丝发现金红包。因为账号是个人可以用个人账户给这些粉丝发放现金红包吗,这些现金红包都是粉丝抽中的
进出口税务筹划有相应的课件吗
老师,在哪里看本公司执行的是企业会计准则还是小企业会计准则?
老师,利润分配贷方余额190万,一直在这放着还是需要怎么处理呢
我的税务师怎么不能看去年的回放?
客户修车,赠送配件视同销售吗?老师
老师公户里没钱,其他应付款金额200多万,成本票200多万,库存300多万,每个月报收入20多万,老师我去这样的公司上班,我第一部应该做什么呢?
老师,一体化中,没有进行月末处理,直接年末处理可以吗?
(本单位是行政单位)水费属于应付账款还是其他应付款
出差补助可以直接报销好还是放到工资里一起发放。
发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-社保费