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假如2019年2月开始建账,2月记账时,已支付了12月,1月房租费收据每月5000元,押金12000元,房租发票三个月开一次,那么该怎样做会计分录?

2022-02-20 12:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-20 12:04

你好,先按暂估做账,发票来了冲掉暂估然后按发票来入账。

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快账用户7583 追问 2022-02-20 12:07

会计分录是怎样?

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齐红老师 解答 2022-02-20 12:29

你好 借管理费用 10000 其他应收款 12000 银行存款 22000 发票开来 借 管理费用- 10000 贷应付账款-10000 然后按发票 做 借 管理费用15000 贷应付账款 10000 银行存款 5000

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快账用户7583 追问 2022-02-20 12:57

那可以不赞估,下月发票来了再做账吗?

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齐红老师 解答 2022-02-20 13:00

你好,那银行存款就对不上了。

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快账用户7583 追问 2022-02-20 13:12

那可以第一步分录不变,第二步不做,发票来了,直接做2月房租借:管理费用5000,贷银行存款5000吗?但是发票是三月开在一张的

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齐红老师 解答 2022-02-20 13:41

你好,发票开一张,这样做也是不严谨的。

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快账用户7583 追问 2022-02-20 14:04

解析上,是这样做的,借:其他应收款-房租押金12000,其他应收款-房东10000贷:银行存款22000,这个怎么理解呢

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齐红老师 解答 2022-02-20 14:06

你好,这样做也可以,就是10000元先不计入费用,直接计入其他应收款

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快账用户7583 追问 2022-02-20 14:09

收到票后再做借管理费用15000,贷其他应收款10000 银行存款5000吗

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齐红老师 解答 2022-02-20 14:48

你好,是的,是这样的。

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你好,先按暂估做账,发票来了冲掉暂估然后按发票来入账。
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2022-12-22
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