你好,把收入调整到其他应付款。成本不用处理,这样可能会出现亏损
你好,我们公司是销售方,给对方公司开了40万发票,还未付款,现在因本公司的原因结束合作,现将40万的未收款,只需要对方付30万就好,请问这笔账怎么做账,谢谢
有一个公司之前的其他应付款借方40万,现在给我们公司开回了普通发票,我要怎么做分录呢
应该是其他应付款40万做了收入,要付给对方公司,开了发票做了40万做了成本,现在审计需要对冲调整,怎么调整
老师好:我想将其他应付款科的余额调整为收入怎么做帐为好。其他应付款科目余额是代收代付余额现在不必退款给对方了,归我公司开支,所以需调整为收入,不知调整哪个科目合适。
老师好!往年做错帐,没有以前损益调整科目,要放什么科目呢?以前代收了一步款误做了收入缴税了,后来通过现金还给了对方,导致现在其他应付款有借方余额,要怎么调整?
有位新员工2月5日入职,8号那天也补班了,他2月出勤19天,新员工月薪5000,5天8小时工作制,用当月应出勤日计算,算2月的考勤工资
老师我们公司是新成立的,现在员工人数50人,必须缴纳残保金吗?
2月份收到一张餐饮发票已经入帐了,今天发现对方偷偷的冲红了,怎么处理啊
实缴注册资金可以由法人一人一起将资金入账吗?
老师,如果本月我们销项税2千,进项税2万,月末进行增值税结转,具体分录如何做。
老师这两题不会 麻烦讲解一下
我们是个体工商户开具蔬菜发票可以免税吗
老师您好,小规模转一般纳税人是当月转还比如我们是次月转,比如我们三四五各开具200万元的发票,五月份超了100万,是这100万就要按照一般纳税人开还是依然按照小规模,次月再开的话就按照一般纳税人呀,税务规定是什么时候转呀
银行收到返还的工会经费,怎么做账
爱信诺的云平台开的发票可以认证?是那个开票和发票认证的费用
成本能调到其他应付款吗
成本是与其他应付款无关的,不能这样处理。