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有一个公司之前的其他应付款借方40万,现在给我们公司开回了普通发票,我要怎么做分录呢

2022-01-17 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-17 14:36

同学,你好 借:管理费用 贷:其他应付款

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快账用户3178 追问 2022-01-17 14:37

他们给我开的是金融服务-租金,也可以放管理费用吗

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齐红老师 解答 2022-01-17 14:39

同学,你好 恩,可以的

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快账用户3178 追问 2022-01-17 14:43

那老师,管理费用下级科目应该放在哪里比较合适,

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齐红老师 解答 2022-01-17 14:44

同学,你好 管理费用-租赁费

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快账用户3178 追问 2022-01-17 14:46

如果不设置租赁费,还有其他的可以放吗?

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齐红老师 解答 2022-01-17 14:48

同学,你好 放在其他

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同学,你好 借:管理费用 贷:其他应付款
2022-01-17
你好,抵扣货款时 借:原材料/库存商品 贷:其他应收款 冲完20万以后,贷记应付账款
2022-03-27
您好,那您后期也可以给用总公司给分公司开发票呀。
2022-02-15
借银行 或者是应收贷其他业务收入,应交增值税,20000/1.06*0.06
2020-12-02
借库存商品贷其他应收款,这个买来是销售的吗?如果是的话,做这个没有发票,正常做账,汇算清缴吊灯。
2021-12-20
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