你好,这现在发生了什么业务?收到了分包发票吗?
老师,我们是施工企业(门窗安装类的),买了材料直接拉到工地用,分录可以这样写吗? 借:工程施工--XX工程(项目)---直接材料 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款
老师,请问我们跟一公司签了份隔墙施工工程,这个工程款怎么做分录,借方一级科目是工程施工-,明细科目记什么,是分包还是...,税也是应交税费-应交增值税-进项吗
老师,我们是一般纳税人(工程建筑公司),4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?比如:4月分录:借:工程施工~材料费50000应交增值税~进项税额5000贷:应付账款550000,5月分录:借:工程施工~材料费50000(红字)贷:应付账款(红字)55000应交增值税~进项税额转出5000老师,是这样做吗?麻烦你详细看一下,有问题吗?
广东省2023年汇算清缴可以在网上更正吗
小企业会计准则和会计准则的区别
连续12个月不超过500万,是6月份领营业执照从领营业执照算起,10月份才开出第一张发票算起。
老师,我还没有问完呢,
老师,我们是建筑公司,我们应收账款是1366450元,本次回款是对方给的汇票,我们拿去银行兑现,到银行帐上金额是947288元,到账后银行扣除提现利息11652.81元,手续费401.82元,请问分录应该怎么做
老师,留存收益指的是哪两个科目?
老师,结转损益、再将利润转到未分配利润利润的分录怎么做?
请问老师,公司只要盈利了就一定要按照10%计提法定盈余公积吗?而且实践中也是这样做的吗?
员工和企业签的是劳务合同。但是实际上员工是全日制在企业上班的。这样子,员工有权利要求企业交社保吗?
老师建筑行业,分包只负责给我开票,然后建设方回款我再转给分包,怎么处理,这个费用进成本吗,
开的发票是隔墙工程款
借工程施工分包款应交税费应交增值税进项贷银行存款,如果确认了收入之后,借主营业务成本贷工程施工。
老师这是属于分包款吗
你好,对的是的,你们单位承包的分包给人家的,属于分包。
还没确认收入月底能结转工程施工科目吗
可以的,就是没有收入才做到工程施工。
我公司接了很多项目还要不要分项目明细出来,我现在都混一起,因为都是我们公司业务所以我都没分开来,原材料费用那些都没备注哪一个工地的,要不要细分
你好,需要的二级科目或者是三级四级里面分出来就行。
好,谢谢老师
不用客气,工作愉快