你好 这个月 现在就能扣一个月5000
老师,我们员工去年3月份入职,今年2月份才发工资,中间没有发工资,那么申报个税,每个月抵5000,这个月申报,抵减金额是不是这几个月的累计抵减数
6月份入职新单位,7月份发工资,8月份申报个税,如果累计减除是5000*2=10000,一直到次年1月份申报,累计减除就成了5000*7=35000,但是前单位2月份开始申报到7月份,累计扣除是5000*6=30000,这样一年就不是12个月累计减除60000了呢,有点搞不懂
请教老师,员工11月入职,但工资要等到明年1月份发11月和12月的工资,如果等到明年2月份申报1月份的个税时第一次申报该员工个税,申报系统里基本减除费用会扣几个5000?申报时员工入职时间填11月份
您好老师,请问一下,我们1月份发了24年的工资,有些是几个月工资一起发,假如说1月份发了2万24年半年4个月的工资,24年没有申报个税,我这个月报个税能不能分开报,每个月报5000,多报几个月?
老师,如果报个税,员工他去年就入职了,比如工资每月5000元,现在今年4月份申报3月发放的工资,之前2月他没有发放工资,也没有申报他个税,他的工资3月一起发两个月的,那么,现在一起申报两个月的这样工资超5000了,这样就导致报个税扣除金额只能扣5000元吗,但他是两个月的,要怎么报个税?
填统计局报表,申报完之后,被统计局验收未通过,让我写核实原因,说我们的资产总计增速过高,这怎么写核实原因,就是真实的按报表来填的?
老师你好 补交以前年度收入和税款的分录直接 (收入借:应收账款 贷:利润分配 )(补交税时借:利润 贷:银行)这样操作可以吗实用小企业会计准则,因为走以前年度调整损益会影响资产负债表和利润表不平
老师好,小规模纳税人现在处理使用过的固定资产可以按更优惠税率1%吗?还是必须按3%减按2%
2023年6月注册款30万,实缴款写2050年实缴,还没缴款,一般可以几年内实缴。已经有未分配利润100万。
填统计局报表,申报完之后,被统计局验收未通过,让我写核实原因,说我们的资产总计增速过高,这怎么写核实原因,就是真实的按报表来填的?
2023年6月注册,公司实缴款写着2050年,那么实际要几年内实缴投资款,已实缴了
2025年2月之前是小规模,2025年3月开始变为一般纳税人, 二月收到1%普通发票刻章费价税合计1000,当月红冲刻章发票金额1000元, 二月收到采购电脑1%的普通发票价税合计124360, 三月收红冲1%电脑普通发票价税合计124360, 三月收到采购13%的电脑专票金额110053.1,税额1231.29, 二月开1%的销售电脑普通发票价税合计126320 三月红冲1%销售电脑普通发票价税合计126320 三月开13%销售电脑专票金额111787.61税额14532.39 老师,像这样的业务如何入账,申报表时怎么个填写销售额及税额呢?请老师完整的写入账分录?怎么个填写申报税额?我比较笨,理解的能力差,麻烦老师您了,非常感谢!
老师,这题是年初付的,每年租金=租赁设备价值÷[年金系数×(1+i)]
老师,全年一次性年终奖是否纳入全年收入计算个税或单独计算个税,这个怎么选择,应该是有一个计算公式来作为判断依据的吧?
上一期财务报表和所得税申报表有错误,请问是先改哪一个
为什么老师,入职日期是去年3月份
你好 不累计去年的 现在报的是一月所属期个税
那我推迟几个月申报,会有累计吧
你好 一个月扣5000 二个月扣10000
好,我后推几个月报就没问题了吧
应该就不交税了吧
你好 要看实际呀 扣除大于收入就不交税