您好 现在做帐,把管理费用科目换成以前年度损益调整。
收到了半年房租发票并支付费用,会计分录写借:预付账款,借:应交税费–增值税进项,贷:银行存款。然后每月摊销,借:管理费用,贷:预付账款。可以这样做吗?
老师,您好!7月份发生一笔业务款未付票已开未收到票,可以借:管理费用6000,贷:其他应付款——××单位6000,11月收到2张发票款已付,冲7月的分录,借:管理费用-6000,贷:其他应付款——××单位6000,借:管理费用:6603.78应交税费——应交增值税(进项税额)396.22 贷:银行存款7000
老师,收到2021年9月发票,款未付,分录可以做成借:管理费用~研发费用 应交税费~进项税额 贷:应付账款
之前收到一份发票分录是借管理费用100,应交增值税进项13,贷应付账款113,先收到红冲发票,分录是不是借管理费用-100应交增值税进项转出-13,贷应付账款-113
老师您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的发票,我的分录2月是借:预付账款,贷:银行存款,三月收到发票:借:管理费用-租赁费,应交增值税-进项税额,贷:预付账款,摊销:借:管理费用-租赁费,贷:预付账款
公司登记为一般纳税人之前取得的专票可以抵扣吗?公司还是小规模期间没有收入
我们是电镀厂,买的钛管用于电镀设备时,怎么记账
我们电镀厂买的钛管怎么做会计分录
固定资产报废卖出,要开发票吗
你们的电子税务局收到的发票没有走对公账户的付款我是记在那个头上呢?老师:请问我们员工有的自己采买的物品,开公司的发票,我们可以怎么做账吗? 我们有的没有发票
公司收到可转债融资1900万,年化率8%,期限5年,公司每月的会计分录
用SUMIFS公式求和时间,其他列都能求和出来,唯独有一列求和不到,什么原因呢?
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
武汉东湖新技术开发区月工资12000元应扣个税多少
我们是门窗加工企业,现在让别人代加工门窗,对方给我们开几个点的税?
老师,要是2022年付款了是不是借:应付账款 贷:银行存款
是的,分录是正确的。
好的,谢谢老师
不客气,问题解决,请及时评价。