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之前收到一份发票分录是借管理费用100,应交增值税进项13,贷应付账款113,先收到红冲发票,分录是不是借管理费用-100应交增值税进项转出-13,贷应付账款-113

2022-05-25 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-25 15:23

同学你好 应该是 借管理费用负数一百 贷应付账款负数113 贷进项转出正数13

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快账用户2166 追问 2022-05-25 15:26

月底进项怎么结转呢

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齐红老师 解答 2022-05-25 15:31

同学你好 这个和进项冲抵了

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快账用户2166 追问 2022-05-25 15:32

意思是月底不用管不用结转到未交增值税吗?

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齐红老师 解答 2022-05-25 15:36

这个不用单独结转的

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同学你好 应该是 借管理费用负数一百 贷应付账款负数113 贷进项转出正数13
2022-05-25
一般纳税人的是这么做的。
2024-03-19
第一个是正确的,第二个不对。
2021-08-01
你好。如果不是提前支付的,到了租赁期的可以
2022-12-06
就按照第一方案处理就行。
2021-11-06
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