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关于进项转出处理问题 一,8月入库,并勾选抵扣, 借库存商品100 借应交税费内销进项13 贷应付账款113 借成本100 贷库存商品100 二,10月冲红发票进项票 借库存商品-100 借应交税费内销进项-13 贷应付账款-113 借成本-100 贷库存商品-100 三,10月本期进项抵扣80,月底结转 借销项120 借进项转出13 贷内销进项93(80+13) 贷未交增值税40 这样造成进项转出科目借方13元,该如何处理平

2021-12-01 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-01 11:27

进项转出是转到库存商品的

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快账用户9831 追问 2021-12-01 11:27

但是我是进项票已经冲红了

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齐红老师 解答 2021-12-01 11:34

同学你好进项转出的分录不对 红冲了重新做 进项转出到库存商品

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快账用户9831 追问 2021-12-01 11:41

二,10月冲红发票进项票 借库存商品-100 借应交税费内销进项-13 贷应付账款-113 借成本-100 贷库存商品-100 借进项转出13 贷内销进项13 借库存商品13 贷进项转出13 三,10月本期进项抵扣80,月底结转 借销项120 借进项转出13 贷内销进项93(80+13) 贷未交增值税40

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快账用户9831 追问 2021-12-01 11:41

这样对了吗?不对的话,麻烦老师帮我写会计分录出来

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齐红老师 解答 2021-12-01 11:43

同学你好 成本先不要结转 等进项转到库存商品之后再结转成本

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快账用户9831 追问 2021-12-01 11:46

二,10月冲红发票进项票 借库存商品-100 借应交税费内销进项-13 贷应付账款-113 借进项转出13 贷内销进项13 借库存商品13 贷进项转出13 借成本-113 贷库存商品-113 三,10月本期进项抵扣80,月底结转 借销项120 贷内销进项80 贷未交增值税40

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快账用户9831 追问 2021-12-01 11:46

这样对了嘛?

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齐红老师 解答 2021-12-01 11:48

同学你好 借进项转出13 贷内销进项13 这是什么分录 这个直接不要

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快账用户9831 追问 2021-12-01 11:50

二,10月冲红发票进项票 借库存商品-100 借应交税费内销进项-13 贷应付账款-113 借库存商品13 贷内销进项13 借成本-113 贷库存商品-113 三,10月本期进项抵扣80,月底结转 借销项120 贷内销进项80 贷未交增值税40

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快账用户9831 追问 2021-12-01 11:50

因为增值税报表上有一个进项转出,我们做账不用体现出来吗?

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齐红老师 解答 2021-12-01 11:53

同学你好 对的 这个不用做分录的

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快账用户9831 追问 2021-12-01 11:53

二,10月冲红发票进项票 借库存商品-100 借应交税费内销进项-13 贷应付账款-113 更正重开 借库存商品100 借应交税费出口进项13 贷应付账款113 借库存商品13 贷内销进项13 借成本-113 贷库存商品-113 三,10月本期进项抵扣80,月底结转 借销项120 贷内销进项80 贷未交增值税40

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快账用户9831 追问 2021-12-01 11:54

最后一个信息,我的会计凭证做对了吗?

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齐红老师 解答 2021-12-01 11:56

同学你好 借库存商品13 贷内销进项13你为啥又做这个分录呀

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快账用户9831 追问 2021-12-01 12:00

老师你说的呀

老师你说的呀
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齐红老师 解答 2021-12-01 12:06

同学你好 我的意思是 借库存商品 贷进项转出 是进项转出到库存商品 然后再一块结转成本

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快账用户9831 追问 2021-12-01 12:15

二,10月冲红发票进项票 借库存商品-100 借应交税费内销进项-13 贷应付账款-113 更正重开 借库存商品100 借应交税费出口进项13 贷应付账款113 三,10月本期进项抵扣80,月底结转 借销项120 借进项转出13 贷内销进项93(80+13) 贷未交增值税40 借库存商品13 贷进项转出13 借成本13 贷库存商品13 这样对了吗?

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齐红老师 解答 2021-12-01 12:21

月底结转的分录不对 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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快账用户9831 追问 2021-12-01 12:26

除了这个结转,其它的会计分录都对了是吗?

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齐红老师 解答 2021-12-01 12:27

同学你好 嗯 其他的没有问题里

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进项转出是转到库存商品的
2021-12-01
就按照第一方案处理就行。
2021-11-06
同学,您好! 12月份冲红,可以直接冲红进项发票就可以了,不用冲待抵扣进项,分录如下 借:库存商品 -100 应交税费-应交增值税(进项税额)-13 贷:银行存款 -113
2022-07-06
 你好; 你这个是否认证过了。 你认证了 走进项税去 处理。 不是待抵扣进项税哈 ;   你红冲的话; 借库存商品  贷进项税转出; 然后做  借银行存款贷库存商品; 是要退货吗   
2022-07-05
是对的,是对的,这个是你们销售给客户话,是这样,
2021-01-25
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