你好,对的是的,是这么做的。最后一个管理费用按月分摊。
老师,22年1月份支付了上半年的房租,是不是全部的税款都计入增值税-进项税额,可以把半年的税都抵扣了?2-6个月计入预付账款-某某公司,2-6月摊销时借:管理费用,贷预付账款-某某公司?
3.2019年1月1日,某公司购入一楼作为销售用房,取得的增值税专用发票上注明价款为8000000元,增值税额为12800000元,款项以银行存款支付。该公司为增值税般纳税人,进项税额分2年从销项税额中抵扣,当年可抵扣60%,剩余40%下年度抵扣要求:(1)编制2019年1月1日购入固定资产的会计分录。(2)编制2020年1月1日进项税额可抵扣销项税额的会计分录。
老师,公司厂房半年租金20万,且房租已付。我的借:预付账款20 贷;银行存款20.现在收到一张20万元增值税专票,摊销的时候,剔除进项税额,我做借:管理费用 制造费用 贷:预付账款。这张发票上的进项税额怎么做,会计分录怎么写?
老师您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的发票,我的分录2月是借:预付账款,贷:银行存款,三月收到发票:借:管理费用-租赁费,应交增值税-进项税额,贷:预付账款,摊销:借:管理费用-租赁费,贷:预付账款
老师预缴2年房租的分录,以下理解是否正确 如果你预付2年房租的时候还未收到发票 借:其他应收款-东方公司 贷:银行存款 计提当月房租 借:管理费用-房租 贷:其他应收款-东方公司 次月取得发票时把之前计提的费用冲减,然后根据发票入账: 借:管理费用-房租 负数 贷:其他应收款-东方公司 负数 按照发票入账 借:长期待摊费用-房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款-东方公司 计提本月房租 借:管理费用-房租 2个月房租金额 贷:长期待摊费用-房租 2个月房租金额
老师,为了季报时少交所得税,有什么处理办法吗
老师好,我们公司吃饭,想让我负责采购菜肉烟酒水果,让我自己挣差价,不给工资,这些采购公司还得要发票,我得注册个体户吗
销售合同的印花税税率是多少?
老师好,纸质发票红冲成了电子发票,有啥办法撤回吗?
A公司内账购买进项发票含税1000元。实际支付给开票的公司是130元。可以抵扣税额70元。a公司内账怎么录这笔凭证?
存注册资本金缴纳印花税按次在多久之日内缴纳
投资性房地产投转非公允价值和账面价值的差额怎么写科目
老师想问一下就是像他们工业嘛。像工厂,他们不是有那个餐补吗?每个月交的餐补三百五百块,但是他们的工资是在5000嘛,那不是超过5000要交那个个人所得税嘛,但是这个是福利待遇的话,这个500块钱要交税吗?
老师好!公司买了一辆二手车,可以按照发票价入账折扣,4年折完可以这样做吗
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