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老师,你好 单位收到了房租发票,这个怎么做分录来?后期摊销? 不到一年的,是不是不能用长期待摊费用?

2022-02-10 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-10 15:44

借预付账款贷银行存款。借管理费用等贷预付账款。

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快账用户8934 追问 2022-02-10 15:46

根据发票,来做这个预付账款,进项税,贷银行存款吗?老师?

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快账用户8934 追问 2022-02-10 15:47

后期摊销的时候,借管理费用,制造费用,待预付账款对吧?

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齐红老师 解答 2022-02-10 15:49

是的,这样处理正确的。

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快账用户8934 追问 2022-02-10 15:53

老师,我这个是提前付了款了,然后后期来了发票,所以在想这个怎么做?

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快账用户8934 追问 2022-02-10 15:57

前期付款,是预付,贷银行 现在发票来了,借方用哪个科目合适? 贷预付的话老师

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齐红老师 解答 2022-02-10 16:00

对,就是前面写的分录就是这样的。

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借预付账款贷银行存款。借管理费用等贷预付账款。
2022-02-10
可用预付账款-待摊费用
2023-05-16
需要转费用下面不是转未分配利润跨年吗?
2020-10-26
你好,做预付账款或者其他应收款。
2022-10-18
可以计入到预付账款里面按月摊销。
2021-08-12
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