需要转费用下面不是转未分配利润跨年吗?
老师,单位的会计把工资,房租进不去费用的,做到长期待摊费用里了,平时就挂在长期待摊费用里,要注销时转到利润分配未分配利润里,这对吗?
#提问#,老师,我们2017年至2019年的房租一直未摊销,我这个月做了分录调整了,分录是借:以前年度损益调整 贷:长期待摊费用 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 ,但是出来的资产负债表的期末余额减去年初余额与利润表的本年累计额不相等,是我哪里做错了吗?这样报表的逻辑关系不对,应该怎么调整?
老师,我公司注册了两年,都没有业务,每月老板转钱进来付员工工资和水电房租。我把这些都计入长期待摊费用那里了,报企业所得税税时,资产总额按长期待摊费用的金额填,收入,成本,利润都填0,资产负债表分别填了长期待摊费用和其他应付款,利润表全部0,这样是不是不行?利润表怎么反映摊销支出?
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 谢谢
老师,请帮忙看下。这个汇算清缴需要调整吗,有点晕。 计提(2020.4月补记) 借长摊 21900 (2019年底的租金) 贷其他应付 21900 摊销(2020.4) 借:利润分配 未分配利润21900 贷:长期待摊 21900 以下分录是2022年1月又重复补记了一遍2019年底租金 借管理费用 21900 贷长期待摊21900 23年发现了冲销更正 借:利润分配未分配- 21900 贷:长期待摊- 21900 汇算清缴之前没有相应调整 现在要需要调整吗 看的有点晕了
你好老师公司2024年是小规模,25年变更成一般人啦,收到退个税手续费,税率按6还是1%算销项啊?
请问发票备注栏,工程各称多写地块两个字可以吗?例如:合同里工程名称xxxx,备注栏里写成xxxx地块,但合同名称又有xxxx地块两个字,可以吗?
之前预付的大额装修款借:预付账款贷:银行存款现在收到了专票,该怎么做账
机械租赁包含操作人员出租给甲方,那乙方操作人员工作费用可以做工作表入账吗
开票开家具家具+沙发+茶几+岛台可以这样开吗?
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没懂呀?老师
我的意思是借管理费用贷长期待摊费用,不是直接转未分配利润下面,
除非都跨年了之前没有摊销,那以前年度这个是转未分配利润本年不能转,这个之前是不是筹建期?
我看不是,她为了调节利润,应该当期的费用不计入,都放在长期待摊里扒着
这是不是属于做假账,老师
那这个跨年吗?您的意思这个实际不是一年以上费用就是本月会计直接做长期待摊费用没有做费用?也不是筹建期吗?跨年部分借未分配利润贷长期待摊费用,没有跨年借管理费用贷长期待摊费用
要是为了调节利润算假账,要是还是筹建期或者这个一次是支付几个月那只能算做错账了
比如这个季度没盈利,她非让企业盈利几千元,就把工资做到借长期待摊,贷应付职工薪酬里
这样不对吧老师?
是不对,这个处理是不对,你们企业是不是有税负?
有增值税税负0.8%
企业所得税是不是有税负,这个控制交点税一般是企业所得税有税负,这样处理
会计说每年盈利个2万左右,她一般控制在这
那就为了控制税负才这么处理的,
这查账时企业就会有风险吧
一般要是这个税负是专管员要求话,那这个到时候查账的时候说下一般是可以的,
明白了老师,谢谢你得耐心解答
好,我先回复别的学员了